您好,如果您在商品轉(zhuǎn)讓前,是不擁有其控制權(quán)的,而只是提供協(xié)助,那么主營業(yè)務(wù)收入是100元
我公司是電商行業(yè),也就是中間商只賺取服務(wù)費,就是客戶在平臺上買東西。例如是,顧客買東西花了1000塊錢,我們只收取10%的服務(wù)費,也就是1000塊錢,我們賺100塊錢。剩余的900我們還要給商家轉(zhuǎn)出去,我想問你一下,這個主營收入嗯是怎么確定的事例?如這1000塊錢是主營收入,還是說,這100元是主營收入
本公司是小程序平臺, 收入主要來源于 :商家掛商品 在平臺上面 (商品價格假如10元) 消費者下單購買實際支付10元 平臺抽成2元 (公司實際收入也是這樣的)在支付給商家 如果消費者需要開票的話 ?是平臺開票呢 還是商家開票稅收風險低一些呢?(假如以上數(shù)據(jù)全部進入對公 10元消費者給到我們平臺對公 消費者確定收入再扣除平臺抽成2元 剩余8元在支付給店家)如何確定收入 是按照2塊錢確定收入還是說按照10元呢?如果按照2元確定收入 那我的平臺賬需要怎么做打入到對公的10元呢?
老師你好,請教一下我公司是在花娃平臺上賣花電子商務(wù)公司,例如銷售鮮花100元,打入公司對公戶,這100我公司掙5塊錢傭金,我公司把95元轉(zhuǎn)給花娃平臺,平臺屬于第三方代收款,把錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,我們屬于代運營服務(wù)費費收入,購買方和我要發(fā)票,這發(fā)票怎么給消費者開票,我們收百分之五服務(wù)費,供貨方收95%.發(fā)票怎么開?購買鮮花方花100塊錢,的要100的發(fā)票,怎么開發(fā)票呢?我屬于代運營,供應(yīng)商沒收到100塊錢
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產(chǎn)生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務(wù)人員開具的勞務(wù)費發(fā)票,稅務(wù)代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發(fā)現(xiàn)有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務(wù)怎么處理?電影院還不給開發(fā)票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調(diào)增嗎
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務(wù)公司是否可以代收
老師我填寫納稅調(diào)整項目的明細表,老師三資產(chǎn)類調(diào)整項目的其他是從哪里取的數(shù),
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務(wù)局系統(tǒng)也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發(fā)票,所以24年壓根不知道這部分發(fā)票,肯定沒調(diào)整啊,而且稅務(wù)局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導(dǎo)期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
還有就是有一個手續(xù)費就是這1000塊錢,通過財付通公司打給我們,他們扣了千分之六的一個手續(xù)費錢,我們只剩1000塊錢,然后這一部分我應(yīng)該怎么樣寫分錄
您好,手續(xù)費分錄:借:財務(wù)費用? 貸:銀行存款
如果您說的是,因為被扣了手續(xù)費,本來應(yīng)該到賬1000,結(jié)果只到賬994,那么這收不回來的6元,建議做壞賬,借:壞賬準備6 銀行存款994 貸:應(yīng)收賬款1000
老師,我還有一個問題就這個不是銷貨嘛,還有一部分收入,就是幫助別人在平臺上做宣傳。他這個整體的宣傳就相當于一個廣告,那這個收入我應(yīng)該是整體的計入主營嗎?
收取的服務(wù)費,他同時還要做宣傳和推廣,那么推廣的這一部分,就例如像拼多多一樣,它會以零錢的方式支付出去,也是在對公賬戶支出,然后我想知道這一部分錢應(yīng)該怎么樣確認收入,還有支出的這個錢,是成本還是費用?
您好,這個廣告收入可以計入主營,相關(guān)的宣傳和推廣費用建議您計入成本。