您好,罰款如果不是扣工資的,直接收取的現金,計入營業外收入。如果從工資扣,直接減少工資費用即可
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發票。因為之前聽說沒有確認營業收入就沒有營業成本,所以我們第二季度企業所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業成本里,導致第三季度的企業所得稅申報營業成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯系稅務更改第二季度企業所得稅申報表嗎?謝謝!
老師,員工因為遺失工卡,給公司交的罰款應該怎么處理比較好?記入 營業外收入 嗎?但是記入營業外收入就必須繳企業所得稅了。有沒有什么辦法處理這種情況,可以不用交企業所得稅。
你好老師,如果這個企業到年底成本和工資把他的主營業務收入沖完了,不賺也不虧,剛好不用交所得稅,但是還有個減免稅款營業外收入,這個交所得稅的,這個怎么處理
老師好,我們是一家小規模納稅人企業。之前收了別家公司18萬,我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預收賬款180000。4月份給對方總共開普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預收賬款180000,貸主營業務收入180000。但剛才老會計說我這樣不對,必須把稅記上,然后把記得稅再計入到營業外收入。我不太明白什么意思,請問老師我該如何記賬?是記:借預收賬款180000,貸主營業務收入174757.28貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅5242.7 然后再:借應交稅費-應交增值稅銷項稅5242.7,貸:營業外收入5242.7嗎?
老師,總分公司,獨立核算的。總公司沒錢,分公司給總公司匯了一些款,這個怎么處理好?以后總公司必須要還,還是可以轉營業外?小規模納稅人營業外收入的話,交企業所得稅2.5%.總公司繳稅,分公司虧損,這樣也相當于交不了稅是吧?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設計再成交的設計費分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設計師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計入 銷售費用-客戶開發 還是業務宣傳? 成交的,先計銷售費用,成交后是不是結轉到成本?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
采用直接扣工資這種辦法就不用繳納企業所得稅了是吧?
分錄應該怎么做呢?
借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資 嗎還是有更好的做法?
您好,借:管理費用-工資(負數) 貸:應付職工薪酬-工資(負數)