你好借進項稅額轉出 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅
老師 我進項稅額轉出有期末貸方余額 年末 我怎么結平呀
你好,老師。年末進項稅額轉出科目貸方有余額。怎么結轉呢
老師,年末應交稅費科目要結轉嗎?怎么做分錄啊?我這里顯示:進項余額借方,銷項余額貸方,進項稅額轉出余額貸方,未交增值稅余額借方
我現在進項稅額轉出是貸方余額,要怎么結轉平呢?老師,我有個憑證,借方:其他應付款100元,貸方:應交稅金/應交增值稅/進項稅額轉出 50元、營業外收入50元。 我年末進項稅額轉出這個科目余額是貸方余額50元,應該怎么結轉平呢?
老師您好,我的進項稅額轉出年末有貸方余額要怎么處理
老師信息采集好了,但申報那里人數是0
老師我添加完人員顯示信息已存在,那下步怎樣操作
什么情況下發票不能紅沖。 已經入賬了,或者說是已經勾選了? 或者說是這個月沖紅上個月的,就不能沖紅了。
老師,請問計提和支付工會經費的會計分錄怎么做?
我填寫了4個專項扣除,贍養老人扣1500,子女教育有兩個,每個2000,總共4000,還有一個住房貸款是1000,為什么合理才給我扣除5000啊,不應該是6500嗎
一般納稅人增值稅主報表里邊期末未繳稅額(多繳為負數)這一欄確實是負數,是從上一年過度過來的數據,今年交稅會抵減今年需要交的增值稅嗎
公司向個人借款要還利息,這個利息,需要公司申報個人所得稅嘛,個人需要去代開利息發票不
l老師,成本大于收入了,可以嗎 申報時提示稅務風險
老師好,我單位人員發放工資走勞務派遣,我單位小規模勞務公司給我開專票我能抵扣嗎?
老師我單位小規模,我的上游客戶需要開專票,可以開嗎?稅率是1還是3?
結轉了進銷項稅額余額和進項稅額轉出余額 然后再看轉出未交增值稅余額在借方 表示留底不用再做帳 如果在貸方 就是 借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 貸:應交稅費_未交增值稅 繳納時:借:未交增值稅 貸:銀行存款 老師 我這樣理解對嗎
你好對的,非常清晰
謝謝老師
不客氣,祝你成功。請為我五星好評,謝謝