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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事葡萄酒的進口和銷售,2019年6月發(fā)生如下事項 (1)購入紅酒一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款180萬元(人民幣,下同),委 運輸企業(yè)將該批紅酒運回,取得承運部門開具的增值稅專用發(fā)票上注明運費5萬元(增 率9%)。 (2)進口紅酒一批,支付給國外的購貨款86萬元、到達我國海關(guān)以前的運輸裝卸費7萬 保險費7萬元。海關(guān)代征進口環(huán)節(jié)的增值稅后,開具了進口增值稅專用繳款書 (3)銷售一批紅酒給乙企業(yè),開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入226萬元。 (4)賒銷一批紅酒給丙企業(yè),雙方在書面合同中約定7月15日付款。6月15日甲企 具了增值稅專用發(fā)票,注明的價款為250萬元:丙企業(yè)于6月30日支付了貨款 (6)本月其他管理、銷售費用總金額為35萬元(不含折舊費),其中業(yè)務(wù)招待費為4萬,員工出差取得的航空電子客票總金額為2萬元。已知:甲企業(yè)進口紅酒的關(guān)稅稅率為14%,增值稅一般納稅人的應(yīng)稅稅率為13%,所得 率為25%,平均每月的銷售成本率為70% 根據(jù)事項(1)、(2)、(3)、(4)、(6)計算本月應(yīng)交增值稅總額。

2021-03-11 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-11 22:01

你好,需要計算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2021-03-12 08:28

業(yè)務(wù)1可以抵扣 進項稅是=180*13%%2B5*9%=23.85

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齊紅老師 解答 2021-03-12 08:30

業(yè)務(wù)2進口增值稅的計算是(86%2B7%2B7)*(1%2B14%)/(1-10%)*13%=16.47

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齊紅老師 解答 2021-03-12 08:30

業(yè)務(wù)3銷項稅額的額計算=226/1.13*13%=26

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齊紅老師 解答 2021-03-12 08:30

業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算是250*13%=32.5

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齊紅老師 解答 2021-03-12 08:31

業(yè)務(wù)6可以抵扣進項稅額是2/1.09*9%=0.17

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齊紅老師 解答 2021-03-12 08:32

計算本月應(yīng)交增值稅總額=26%2B32.5-16.47-23.85-0.17=18.01

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