你好是的。開在一起就算一張發票。
老師,非營利組織報企業所得稅的時候,填營業收入的時候包含業務活動表上的會費收入那些免稅的嗎?我這個會費收入開的票是財政局發的那些票,不是專票也不是普票,請有做過類似的回答,謝謝
老師。開的電子普通發票免稅和9%那些稅率開一起了。那我申報的時候是手動采集的,我填那個免稅發票張數的時候是把那些混有9%的發票也算一章是嗎?
老師你好,我的開的是電子普通發票,國家是免稅的,那我這個表對嗎?我這個月就開了一張含稅金額的是9900.電子票,去年也開了一張合計一起的稅額,應該是294.06
老師好,請問通行費電子普通發票是根據發票的稅率可以抵扣進項稅的是吧?那通用機打發票能抵扣進項稅額嗎?自己手動算然后報稅的時候填寫的那種?
老師您好,我1月份開了一張普通發票,稅率是0,我納稅申報表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發現我開錯了,又紅沖了,那我納稅申報的時候應該怎么填寫
那這樣的話,同一張發票,我在免稅的時候確認一張,在9%的時候又再確認一次?
你好 這樣張數就多了 就確認一張
那這一張我在免稅那里確人還是在9%那里確人呢。。因為都混開一起的
你具體是要填寫什么現在?
就發票采集呀,,,要填發票的張數,金額和稅額
你選擇在和交稅一起吧。試著操作一下。
不行,我們不是財務軟件導入的,要先采集的
采集不是有一個采集按鈕嗎?你點一下。
對呀,然后要手動采集的,所以要填
你好 所以你就先擇放在交稅的張數里試一下??
你這個情況不一定能通過 ,所以你要試一下 不行就要找稅局的?