你好,是的,包括的,我手頭也有這樣的單位的
老師我們是非盈利組織,(協會)平時靠收會費進行管理工作。請指教下在企業所得稅匯算時主表上的營業收入包括會費收入嗎? 我們的會費收入屬不計企稅的收入,如果包含在營業收入中減去成本費用若還有結余系統就會自動生成應交稅稅額那怎么處理呢?
老師,非營利組織報企業所得稅的時候,填營業收入的時候包含業務活動表上的會費收入那些免稅的嗎?我這個會費收入開的票是財政局發的那些票,不是專票也不是普票,請有做過類似的回答,謝謝
老師您好:請問企業性質是行政事業單位,所有的收入為財政撥款收入,在申報企業所得稅申報表A表時,營業收入需要填寫財政撥款收入嗎,營業成本需要填業務活動費用的金額嗎,利潤為以上兩項的差額,還是都填0,不征稅收入那填財政撥款收入。以上的填報方式結果會導致應納稅所得額為負數,請問應該怎么填列
謝謝老師,我再捋一下,197元開成免稅的了,應該開成1%稅率的發票,做賬時197/1.01=195.05計入主營業務收入,1.95銷項,月末結轉到營業外收入,填增值稅申報表的時候,收入就按195.05來填,免稅額是1.95,是這樣不?老師但是這樣稅務局申報表和開票比對的時候會出現錯誤不
老師你好!我有個單位收入有政府補助這塊,入賬的時候是做營業外收入的,開發票按1%征收,在季報的時候,企業所得稅季度預繳納稅申報表(A類)中但是營業外收入數據不在這表里體現,風險提供就營業收入小于營業成本,像這類情況沒事吧?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師,能不能詳細講下,不會報,謝謝
你好,收入填所有收入,成本填業務活動成本,利潤填非限定性凈資產z
凈資產增加額或減少額
后面打字沒完成就發出了。不好意思
老師,會費收入是免稅的,開出去的這個票不是普票也不是專票,免稅收入那欄要填嗎
你好。有免稅的要填的,
老師,財政局領的會費收入空白發票開的可以使用嗎
這些可以使用的。但也有人提出不能稅前扣除
那怎么辦
你好,個別人需要開稅票的就換稅票開給
老師,您回的沒看懂
就是有的人會提出財政的收據不能使用,那就換成稅務發票開給