你好,同學(xué)。 可以直接轉(zhuǎn)過去,但要扣個(gè)稅。 也可留存企業(yè)的 可以作為勞務(wù)報(bào)酬處理。
老師您好!問一下ppp項(xiàng)目合同約定給股東提取建設(shè)管理費(fèi)的20%,這個(gè)款是直接給股東支付過去,還是留到公司按公司制度規(guī)定讓股東合理花費(fèi)?如果按給股東支付到他們的賬上,他們給我們開什么票合適?
請(qǐng)問一下我們準(zhǔn)備成立一個(gè)新公司,和另一個(gè)公司一起,我們占80%,別個(gè)20%,我們每月按主營業(yè)務(wù)收入的一定比例轉(zhuǎn)錢給他們,這個(gè)錢算分股還是算成本呀,算分股的話,這個(gè)是按收入分轉(zhuǎn)的,不是利潤,(1、如果營業(yè)執(zhí)照上另一個(gè)公司不是股東,沒有轉(zhuǎn)款按成本支付,對(duì)方公司開票。2、如果營業(yè)執(zhí)照上有另一個(gè)公司的股東信息怎么處理呀,分紅的是按每月主營業(yè)務(wù)收入比例轉(zhuǎn)款,不是每月利潤轉(zhuǎn)款)
老師,請(qǐng)問一下,我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金,對(duì)外投資了甲公司的股權(quán),簽訂了回購協(xié)議,但是甲公司一直未按協(xié)議支付過回購款。甲公司的實(shí)控人新成立了一家乙公司,并同意將乙公司的部分股權(quán)無償贈(zèng)與給我合伙企業(yè)。贈(zèng)與合同中約定,我合伙企業(yè)在收到甲公司的回購款后需將對(duì)應(yīng)比例的乙公司股權(quán)轉(zhuǎn)回給該實(shí)控人。請(qǐng)問我公司在收到乙公司的贈(zèng)與股權(quán)后,該怎么做賬?是否涉及稅費(fèi)?后期收到回購款后,轉(zhuǎn)讓乙公司股權(quán)時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,涉及哪些稅費(fèi)?
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,問一個(gè)比較糾結(jié)的問題。目前公司是老板購買股權(quán)得來的,現(xiàn)在100%持股,但是股權(quán)購買協(xié)議上明確說前期的應(yīng)收,應(yīng)付屬于前股東。 現(xiàn)在的問題是,一套辦公桌加一個(gè)保險(xiǎn)柜,按我們的理解應(yīng)入固定資產(chǎn),但是他們當(dāng)時(shí)入了費(fèi)用,而且掛的欠款,現(xiàn)在他們把這筆款通過其他公司支付了,喊我直接把這筆費(fèi)用沖了,這不合理吧。而且當(dāng)時(shí)人家開了發(fā)票,現(xiàn)在他們通過另一公司付,又開了發(fā)票
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
這是公司行為好,合同約定是項(xiàng)目管理費(fèi),我們給他們開什么發(fā)票,開勞務(wù)費(fèi)與合同不符
你如果開出去,就直接是按其他現(xiàn)代服務(wù)費(fèi),管理服務(wù)費(fèi)開具