你好,需要對之前多計提的折舊做沖銷處理?
2020年年報還沒做,所以改成正確的憑證,我把1到10月的財務報表重新報就可以了,現在多計提的折舊是當時2019年7月,卡片建賬原值錄入錯誤按含稅開票額入的原值,所以現在反結帳折舊憑證重新生成,19年年報資產負債表資產少41.8折舊多計提41.8,那利潤折舊多計提了,那肯定就比原來多41.8,所以老師這個調賬分錄咋寫
19年入的固定資產,現在才發現計提折舊算錯了,這個月賬面已改,去年多計提的金額需要出張憑證調整扣減嗎?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調啊?謝謝老師!
以前年度一次性扣除的固定資產,今年的匯算清繳是不是在5列稅收折舊額里面把本年正常計提的折舊減去,然后得出的納稅調整金額就是這個固定資產今年計提的折舊
固定資產多計提了2021年的折舊,在2022年才發現多計提了折舊,在2022.3月賬上沖減多計提的折舊并做固定資產清理,那在做21年年度報表審計的時候,這個多計提的折舊要給它調整嗎?還是不用,直接按21年的報表數來做
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
出一張憑證沖銷多計提金額嗎老師
你好,是的,是這樣的?
謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
老師,19年10入的固定資產,11月沒有計提 ,12才開始計提的。現要補提嗎
你好,19年10入的固定資產,11月沒有計提 ,12才開始計提的,需要補計提11月份的折舊?
直接補提就可以了嗎
你好,是的,是這樣的?
老師,會計科目沒有制造費用,我可以自己添加嗎
你好,制造費用在軟件中是會自帶的啊?
沒有,只有管理費用和銷售費用
有的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝