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前面匯算清繳要退企業(yè)所得稅,沒(méi)退留底了,當(dāng)時(shí)也沒(méi)計(jì)提,我去年做的分錄是借其他應(yīng)收款-預(yù)繳所得稅,貸-所得稅費(fèi)用,這樣是不對(duì)的吧

2021-03-09 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-09 16:44

這個(gè)不需要做這個(gè)。沖掉你計(jì)提,借所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)可以或者是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。 ?

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快賬用戶6575 追問(wèn) 2021-03-09 16:48

不需要我把之前的分錄做一次負(fù)數(shù)的嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:50

我建議是反結(jié)賬去改之前,你現(xiàn)在做小準(zhǔn)則,借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù),貸所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做,借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù),借以前年度損益調(diào)整,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,之后按我寫做

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:51

沖掉你計(jì)提,借所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)可以或者是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶6575 追問(wèn) 2021-03-09 16:53

我現(xiàn)在做的是借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 貸所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù) 更正后是 借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)

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快賬用戶6575 追問(wèn) 2021-03-09 16:54

這樣還需要改哪里

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:58

這個(gè)對(duì)應(yīng)看你選擇那個(gè)準(zhǔn)則,小準(zhǔn)則做借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 貸所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)? ?借所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)

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快賬用戶6575 追問(wèn) 2021-03-09 17:01

那我得需要改嗎

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快賬用戶6575 追問(wèn) 2021-03-09 17:02

用的小準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2021-03-09 17:07

借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 貸所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)? ?借所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 做這個(gè)

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快賬用戶6575 追問(wèn) 2021-03-09 17:08

這兩個(gè)都做進(jìn)去還是選一個(gè)

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快賬用戶6575 追問(wèn) 2021-03-09 17:09

不需要在做一個(gè)正數(shù)的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-09 17:16

借所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)? 這個(gè)就是正確分錄,

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快賬用戶6575 追問(wèn) 2021-03-09 17:17

都用負(fù)數(shù),不需要做以前年度損益調(diào)整是吧

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齊紅老師 解答 2021-03-09 17:22

是的,小準(zhǔn)則按準(zhǔn)則話,是的,負(fù)數(shù)做

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快賬用戶6575 追問(wèn) 2021-03-09 17:23

那我還有一筆把去年的收入做成了成本 現(xiàn)在怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-03-09 17:27

你做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交增值稅嗎,之前做這個(gè)嗎,?

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快賬用戶6575 追問(wèn) 2021-03-09 17:28

我做的是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 銷項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2021-03-09 17:31

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,按準(zhǔn)則話, 不按準(zhǔn)則,借未分配利潤(rùn)-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?,貸未分配利潤(rùn)-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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2021-03-09
借:其他應(yīng)收款   貸:以前年度損益調(diào)整   結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:未分配利潤(rùn)
2021-03-09
你好,可以的,可以這么做的。
2023-02-01
您好,這個(gè)是需要的,需要的
2023-01-30
可以的,然后還做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-05-31
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