你好,加計扣除分錄是 借交稅費 貸其他收益。
請問老師:一般納稅人享受了加計抵減如何做賬
老師請問,一般納稅人設備租賃可以享受10%加計抵減嗎
老師好,我們公司享受了一般納稅人加計抵減10%的政策,12月份使用加計抵減額10236元抵減了增值稅,12月底需要計提嗎,1月繳納增值稅時會計分錄如何做?謝謝!
老師好,請問一般納稅人進項加計抵減的稅額如何做賬務處理?
老師,我想問下快遞行業一般納稅人可以享受加計抵減嗎?
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理
只做這一筆嗎
加計抵扣時就做這一筆分錄。
總的交稅款這樣寫 借應交稅費 貸銀行存款 其他收益。
年底一次性再做還是每月做
年底需要結轉嗎
您好 每一個月交稅就做賬