你好,借:財務費用 銀行存款 貸:其他應收款
我代理了一家銷售環衛的公司,這個月銷售額80多萬,對方把錢打到公戶里了。我看他們以前的會計做賬客戶把錢打到公戶里也是做的現金,老板公戶里有錢就直接把錢取出來了,所以公戶賬根本對不起來。這次我要做賬的話做銀行存款還是做現金。公司是小規模。
老師因為我們這里的小公司在外賬的話就只設置了一個1002銀行存款科目,但是我們公司有好幾個一般戶,其中有一個一般戶銷戶后的余額存到這個基本戶去,要怎么做分錄?
我以前因為這個一般戶不經常用,所以就沒有做進賬里。現在要銷戶了,有幾十元又存進公司里,我們又好幾個一般戶但是只用一個銀行存款科目來做賬,現在好了,這個戶又不做賬,現在又存進來,可能會增加銀行存款余額,但是我就是不知道怎么設置。因為銷戶了,我就不想再設置那么多銀行存款明細科目了,要怎么做分錄呢
老師,我有個建設銀行銷戶了,因為建行銷戶需要100的費用,所以去銀行銷戶之前,上個月公司賬上就先打了100元到我賬戶里,然后這個月去銷戶,注銷銀行賬戶里還有31.63,所以我只打了68.37進去,然后還有31.63我還是還到了公司賬戶里,那這分錄應該怎么做,上個月先打到我賬戶里的100是按照下圖這樣做的
老師,我有個建設銀行銷戶了,因為建行銷戶需要100的費用,所以去銀行銷戶之前,上個月公司賬上就先打了100元到我賬戶里,然后這個月去銷戶,注銷銀行賬戶里還有31.63,所以我只打了68.37進去,然后還有31.63我還是還到了公司賬戶里,那這分錄應該怎么做,上個月先打到我賬戶里的100是按照下圖1這樣做的,還有就是摘要怎么寫
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,可以具體解釋一下嗎,金額可以寫一下嗎,我不是很明白
還有那這個摘要應該怎么寫
你好,借:財務費用 68.37 銀行存款 31.63 貸:其他應收款 100
這樣就可以了嗎,老師你看一下這是注銷拉來的回單,100元的這邊筆費用有回單的,是不是也要做一筆分錄
你好,是的,建行賬戶里的31.63也要做一筆入財務費用的分錄。
這個31.63我還到支付寶,然后再轉到公司賬上,那可不可以計入到其他應付款呢
你好,可以的,根據你的業務具體情況入賬。
還是不對的,老師,謝謝了
你好,不用客氣,希望你的問題能夠解決。