您好 在增值稅勾選平臺(tái)中該筆作廢的發(fā)票不需要勾選認(rèn)證 作廢的發(fā)票銷售方不需要給
對(duì)方來給我們的增值稅專票,開錯(cuò)了,我已退回,兩個(gè)月對(duì)方還未作廢,發(fā)票勾選平臺(tái)一直能看到這張發(fā)票,我這邊需要怎么處理?
購買方收到專票有問題沒有進(jìn)行抵扣直接退給開票方重新開票。在增值稅勾選平臺(tái)中該筆作廢的發(fā)票需要勾選認(rèn)證嗎 作廢的發(fā)票銷售方還需要給我們嗎
老師,銷售方上個(gè)月給我們開的票有誤,我們把票退回去了,他們沒來得及作廢,導(dǎo)致跨月了,這個(gè)月我方勾選平臺(tái)上這張票還需要勾選嗎?
老師好!今年4月份增值稅專用發(fā)票,因銷售方開票名稱有誤在7月份作廢重開,(該專用發(fā)票已經(jīng)在4月勾選抵扣),重開的專票7月份還需要勾選抵扣嗎?謝謝!
外貿(mào)企業(yè),2月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認(rèn),發(fā)票已認(rèn)證已稽核,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,稅退不了,對(duì)方要沖紅,重新開具,之前勾選確認(rèn)的發(fā)票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
老師,我的意思是所有項(xiàng)目都是一般計(jì)稅,然后,a項(xiàng)目本月沒有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng),b項(xiàng)目沒有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),這樣b項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣到a項(xiàng)目吧,不用分項(xiàng)目核算抵扣吧
小規(guī)模企業(yè),2019年收了某個(gè)企業(yè)13000元的保證金,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬:借銀行存款13000,借管理費(fèi)用-其他 -13000,現(xiàn)在對(duì)方企業(yè)要來退這個(gè)錢,是否要用以前年度損益科目調(diào)整,可以直接做成借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,可以嗎?
員工食用的大米,菜之類的計(jì)入什么科目,管理費(fèi)用福利費(fèi),還是餐費(fèi)
王老師回答,其他老師勿接,企業(yè)報(bào)高企 審計(jì)報(bào)告中的資產(chǎn)負(fù)債表重新分類過,與稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表有區(qū)別 ,影響報(bào)高企么
現(xiàn)在小規(guī)模第一季度季報(bào)中的,資產(chǎn)總額怎么算出來呢?第二季度又怎樣算呢?
老師,我們有多個(gè)項(xiàng)目,都是一般計(jì)稅,那這樣的話抵扣進(jìn)項(xiàng)不管那個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣,還是得分項(xiàng)目核算抵扣啊
老師。我還是沒明白,把錢分給股東,是怎么的一個(gè)流程?
請(qǐng)問下老師,飛機(jī)票,員工來報(bào)銷,開的是電子發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)字樣。但是,別人說飛機(jī)票可以報(bào)銷,但是在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選哪里,又沒找到這幾個(gè)發(fā)票,那怎么抵扣呀
剛剛發(fā)票客戶名稱 開錯(cuò)怎么紅沖
購買風(fēng)扇幾十臺(tái)怎么入帳?是做固定資產(chǎn)還是長期待攤?
是需要進(jìn)行勾選不認(rèn)證處理嗎
這個(gè)不需要做任何操作的