同學你好 這兩個需要分開做的哦 兩個公司各自做賬就行了 按照實際工資做賬申報
老師,我們公司掛靠其他建筑公司承包了一個小區綠化工程,所有票據和工資費用都要在這個建筑公司走賬,包括買材料,收工程款都要從那記賬,現在我們承包的項目,有些包工隊,沒有發票,先讓他們發票,但是他們開不了發票,這種情況怎么取得發票
老板有兩個公司,一個是建材商貿公司,一個建筑工程公司,建筑工程公司有些資料還沒辦齊,但是已有項目在做,員工工資現在是從商貿公司走的,技術員,預算等項目上工人的工資又比較高,我要怎么做這個賬和報個稅呢?
建筑勞務分包公司,工資這塊兒,財務主管說每月工資做結算表,工資表另外放,有幾個工程項目,這個結算表是分項目每個項目做個份工資表還是幾個項目做在一個表上,項目上的管理人員也做在里面嗎,還有甲方代發的民工工資又怎么做
我是做建筑的,又是借別人資質做工程的,以前利潤都在別人資質公司,現在自己也注冊了一個商貿公司和一個勞務公司,現在用自己的建筑公司做工程,那現在利潤就會分配在商貿公司和勞務公司,那怎么樣增加成本而減少少交企業所得稅呢
老師,我有個問題,我是個勞務公司,我們有個建筑公司,我這個勞務公司是為建筑公司服務的,說白了就是開票公司,現在建筑公司為了要回甲方工程款,從外面找了人做了工資表,這些人中又包含我勞務公司的2人。但是這個錢這些人拿到錢還得轉回建筑公司,我勞務公司這個賬怎么做,我是不是還要做這2人的工資表報個稅,怎么和工程掛賬?????
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
但是建筑工程公司還沒開始用,賬上都沒有錢
老板相當于開的是兩個公司,但實際上都是一批人
那也得分開兩個公司來做的
對于像技術和預算這類工資比較高的員工是報工資劃算些還是開勞務票劃算呢?
做工資要交社保的哦
社保的基礎怎么定呢?
基數就是看你們的工資符合那個社保基數