你好 借銷售費(fèi)用 -傭金支出貸庫(kù)存現(xiàn)金 。 需要有發(fā)票 同時(shí)還得代扣代繳個(gè)稅的
付給其他單位員工幫我們銷售的返費(fèi)怎么掛科目,我們現(xiàn)金支付
有個(gè)項(xiàng)目掛靠的其他單位的,他們給我們開票收的稅金,我們填付款申請(qǐng)單的時(shí)候怎么填呢,
老師,報(bào)銷費(fèi)用沒有從本公司支付,而是通過其他單位支付(其他單位也是我們自己的公司),怎么掛往來
你好老師,我呢單位給員工提供宿舍,要收他們的押金1000,他們辭職時(shí)再付給他們,但有一個(gè)員工辭職后,他們的宿舍押金沒退完人家就走了,這樣就在我們的其他應(yīng)付款掛著,這種情況我們?cè)趺促~務(wù)處理
您好,我們公司的老會(huì)計(jì),在掛員工的賬時(shí)做的分錄是,借:管理/銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收,為什么不直接用其他應(yīng)付款呢 這個(gè)是,我們要支付給員工的報(bào)銷款,就是還沒有支付前,會(huì)先掛賬,就做的這樣的分錄
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
我們內(nèi)賬來的
只有一張表格
你好? 那就直接做? ?借銷售費(fèi)用 -傭金支出貸庫(kù)存現(xiàn)金
我們是做電柜箱的,購(gòu)買銘牌費(fèi)用掛什么?管理費(fèi)用還是制作費(fèi)用?貸庫(kù)存現(xiàn)金
你好? ? 這個(gè)?銘牌費(fèi)用 是用于你們電柜箱 嗎???
是的,我們超品上的銘牌,怎么掛科目
?你好? ?這個(gè)是 計(jì)入制造費(fèi)用去。 到時(shí)計(jì)入生產(chǎn)成本去。? ? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 箱子的成本去。??