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第二步驟改為 借原材料 應交稅費 貸 預付賬款25000銀行存款33000 省略了一些,相比書上,步驟,我改的是不是不規范?請說詳細

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2021-03-07 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-07 22:26

您好 因為是驗收貨物后支付的余款 所以分兩筆分錄寫 業務比較清晰 實際工作中就年這樣寫分錄也可以的

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您好 因為是驗收貨物后支付的余款 所以分兩筆分錄寫 業務比較清晰 實際工作中就年這樣寫分錄也可以的
2021-03-07
您好!建議要對方沖紅后重新開具專票給你們,這樣你們就可以抵扣進項了,此時,只要將之前小規模那張憑證沖紅就可以了
2021-11-12
問題:老師您好,我第一次做一般納稅人的賬,是汽車銷售公司,稅金這塊的流程能跟我詳細講解一下嗎? 1、比如說購進貨物時: 借:庫存商品-在庫 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:銀行存款 2、賣出商品時: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷) 汽車銷售公司分錄不止這兩步,其他流程我們就省略了。一般進項大于銷項,按理來說可以不繳納增值稅,但是稅務局會核查稅款這一塊,增值稅會有預繳。我大概只懂一點,其他的鉤稽關系跟怎么來繳納增值稅能給我說一下嗎?為什么繳納增值稅是在未交增值稅里面? 解答:你好,親愛的同學,一般增值稅一般納稅人都有一個行業稅負率的,所以你每個月都報0的話,稅局馬上會有人打電話約談你們公司的。
2021-04-12
同學你好 這個看借方余額有多少就可以
2022-03-25
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