你好,作為營業(yè)外收入繳納所得稅處理
尊敬的老師好,首先祝您節(jié)日快樂! 想咨詢您兩個問題,望您賜教: 1、公司購買了7套房產(chǎn),目前還未交房,僅付了房款并拿到對方開出的發(fā)票,請問要如何做賬,如何提折舊,按多長時間提折舊呢? 2、公司上一位會計在收款和付款時并未建立二級科目,而是直接將款項放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來看工作量太大,請問老師,我該怎么處理比較合適啊??
老師您好,我想問一下你某公司在2001年時購入固定資產(chǎn)房產(chǎn)一處,己提完折舊,2018房子政府要拆遷收到拆遷款100萬,2020年交了稅款,這筆科目怎么做?
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發(fā)商收付款,然后每個月法人轉(zhuǎn)錢進來付貸款及利息 ,這個賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進項 (已收發(fā)票進項額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
老師好,原來有一筆處理公司的面包車沒有通過固定資產(chǎn)清理科目核算,也沒有交稅。當(dāng)時會計把這筆款項計入了其他應(yīng)收款負數(shù)。后來S局查出來補了兩千多的稅,同時還查到庫存盤虧未查明原因補了一萬多的稅。這一萬三的稅費,直接就做了一筆借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款,導(dǎo)致了應(yīng)交稅費的余額負數(shù)。現(xiàn)在想要處理一下應(yīng)交稅費的負數(shù)余額,怎么處理呢?那些面包車都已經(jīng)被折舊完了,也沒辦法通過固定資產(chǎn)清理科目處理了。謝謝老師
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當(dāng)時入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
大額醫(yī)療費用補助怎么暫停
小微企業(yè)收入超過30萬,怎么納稅?
其他債權(quán)投資發(fā)生減值會影響所有者權(quán)益吧?借信用減值損失 貸其他綜合收益?
老師,改了23的財務(wù)報表。我是不是24年的所有財務(wù)報表都要改,還涉及所得稅季報
老師,您好!裝修費計入長期待攤費用,然后按月分攤,最低分攤?cè)辍_@個開始時間怎么算?選租賃期?如果租賃期包括裝修期+使用期兩個時間段,怎么選開始攤銷時間?
無租房產(chǎn)怎么繳納房產(chǎn)稅?
第10題,為什么這道題用計息期利率而不用 有效年利率。什么時候用計息期利率,什么時候用有效年利率,有點不太明白。
請問老師,如果業(yè)務(wù)部門不把單據(jù)傳遞給會計,會計沒有義務(wù)主動問?也就是講業(yè)務(wù)部門給我多少單據(jù)做多少賬?
老師您好 LED顯示屏 開什么稅目
我們石家莊的小規(guī)模納稅人,給邢臺項目開建筑發(fā)票,屬于異地,已經(jīng)開外管證了,現(xiàn)在需要異地預(yù)交所得稅了,那我石家莊的公司申報第二季度所得稅時,要是利潤表是負數(shù),不需要繳納所得稅了,那我預(yù)交的異地所得稅還得退稅?
當(dāng)時收到拆遷款時借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款,上年5月所得稅匯算清激時交了稅,但帳面其他應(yīng)付款還掛在貸方,我是否再做一筆分錄,借:其他應(yīng)付款貸:營業(yè)外收入
可以的,可以這樣處理的