您好 勾選平臺做勾選不抵扣操作 然后按照自己計提9%+加計扣除1%做賬務處理
老師好,我們收到小規模納稅人開具的1%稅率的農副產品發票做深加工產品,可以自己計提9%+加計扣除1%,專票勾選的是1%,其余那塊要怎么做?
老師好,我們收到小規模納稅人開具的1%稅率的農副產品發票做深加工產品,可以自己計提9%+加計扣除1%,專票勾選的是1%,怎么做賬
老師好,我們收到小規模納稅人開具的1%稅率的農副產品發票做深加工產品,可以自己計提9%+加計扣除1%,專票勾選的是1%,勾選平臺做勾選不抵扣操作 然后按照自己計提9%+加計扣除1%做賬務處理,這個計提的金額用全額還是不含稅金額?
老師我們家賣茶葉的,收到的農民個人去稅務局代開的自產自銷茶葉普票可以抵扣進項稅9%個點嗎?還可以像自產自銷農產品加計扣除1%嗎?
老師,一般納稅人收購農產品從小規模納稅人處取得3%征收率的專票,計算抵扣9%進項稅以后,若用于加工13%稅率的貨物,還可以加計扣除1%進項稅嗎?
老師我司收到個稅手續費退稅然后三月申請的四月才到賬這個手學費是需要申報增值稅嗎是申報在三月的所屬期還是四月所屬期
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業外支出調整異常,我該怎么辦
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
老師結轉的時候說資產負債表中的期末余額減期初余額不等于利潤表的凈利潤,這是哪里出錯了呢
我接了一個公司財務工作,但是公司成立之初頭5年的賬都是財務公司在做,我現在猶豫是從公司開始重新做5年還是調賬呢,如果調賬沒有準確數據。我擔心重新做5年,這5年的財務報表不好處理,所以也是沒想法,想問一下經歷過的人,拿個主意。
郭老師,社保每年7月都會調整嗎
一個人被兩家公司發工資報個稅,兩家公司可以個稅申報都是正常工資薪金嗎