您好,正常來說不會吃補(bǔ)繳的情況,但是如果員工在其他地方也發(fā)工資就可能會補(bǔ)繳了。
個(gè)稅APP已申報(bào)稅的是30000,進(jìn)行匯算清繳是顯示已繳稅額是25000,年度綜合所得稅是26000,導(dǎo)致還要補(bǔ)繳1000元。正常情況下已申報(bào)稅額應(yīng)該與已繳稅額一致呀?為什么會出現(xiàn)不一致?
老師您好,員工個(gè)稅匯算清繳時(shí),一般在什么情況下會出現(xiàn)補(bǔ)繳的情況,感覺每個(gè)月報(bào)稅都是對的,應(yīng)該不會出現(xiàn)補(bǔ)繳的情況的
老師,有問題請教一下,就是我們按季度繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí),所有的數(shù)據(jù)都跟年報(bào)數(shù)據(jù)一樣,為什么會出現(xiàn)需要補(bǔ)稅款的情況?
老師,如果員工只在一個(gè)公司就職,且公司給他是按累進(jìn)扣稅法扣稅,這種情況是不是一般不會存在補(bǔ)稅的情況,退稅的情況多;補(bǔ)稅一般是員工有多項(xiàng)收入,才會出現(xiàn)的吧
老師,公司有一個(gè)員工每個(gè)月工資8500,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅扣除匯算清繳后不用交個(gè)稅,匯算清繳會出現(xiàn)補(bǔ)稅的情況嗎?別的地方也沒有收入
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額