你好!是的。就不用交稅了。
老師:快帳里我上月應交增值稅貸方為負,這月為什么銷項減進項減上月的貸方負數(shù)合計跟稅務申報表里有差額。差額就是六月負數(shù)應交增值稅也就是留抵稅?
老師,我本月增值稅銷項稅額小于我要抵扣的進項稅額,那我怎么申報?應交增值稅就為負數(shù)了,是不是交稅是0啊
老師好,我當月有筆進項沒做認證,我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里,但是當月資產(chǎn)負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負債表應交稅費正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
老師,本月申報增值稅,銷項稅額是376209.94,簡易稅額是172741.34,那合計應交就是544581.46元,進項抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預繳17448.71,那我應交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對吧,為啥這個簡易計稅的稅額就不能抵扣呢
老師,本月申報增值稅,銷項稅額是376209.94,簡易稅額是172741.34,那合計應交就是544581.46元,進項抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預繳17448.71,那我應交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對吧,為啥這個簡易計稅的稅額就不能抵扣呢
老師,關于代發(fā)工資問題,是不是要通過農(nóng)民工專戶發(fā)放?不能直接從總包公賬發(fā)放到個人卡上?
不太明白是請問經(jīng)營所得和財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的區(qū)別是什么?這個個人銷售的是自己生產(chǎn)并且自己使用過的設備銷售給我們,是按照“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”計算個稅還是按照“經(jīng)營所得”繳納個稅,并且描述一下原因
個體戶開房屋租賃專票,都有些啥稅 稅率多少
公司購買個人保潔服務,對方作為自然人應該開局勞務費發(fā)票,但是對方開的非學歷教育服務發(fā)票可以報銷打款喝喝對方嗎?
老師你好,我想問一下,通過京東下單,然后京東會抽取一定比例的服務費,我怎么確認收入呢
老師 您好 無形資產(chǎn)的出售 是計入資產(chǎn)處置損益 是凈額 是減去賬面價值和稅費后的凈額計入資產(chǎn)處置損益 是嗎固定資產(chǎn)的出售是否也是減去賬面減去稅費的凈額才計入資產(chǎn)處置損益?
A個人給b公司提供店鋪管理運營服務,現(xiàn)在b公司要求a個人每個月開2萬元的勞務服務費發(fā)票給b公司,才給b公司結(jié)款,a在注冊個體工商戶的時候開勞務費發(fā)票嗎?
老師,我怎么把鋁合金窗加上呢
老師,所得稅匯算清繳,當年計提的工資和暫估的成本都在次年2月發(fā)放和收到發(fā)票了,是不是就不用納稅調(diào)增了
公司預繳到外地的稅款,發(fā)票已開了,稅款也交了,現(xiàn)在說開錯了公司,換一家公司開,這個需要怎么處理?
那我報表里怎么填呢,銷項我會填,進項稅那個表,是填在申報抵扣的進項稅里嗎?
你好!是的。其實自動讀入進項就有數(shù)據(jù)了。
那是不是就自動留抵,自動留到下月再抵扣了?
你好!是的。就是這樣的。