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老師,我本月增值稅銷項稅額小于我要抵扣的進項稅額,那我怎么申報?應交增值稅就為負數(shù)了,是不是交稅是0啊

2021-03-05 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-05 10:09

你好!是的。就不用交稅了。

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快賬用戶7435 追問 2021-03-05 10:10

那我報表里怎么填呢,銷項我會填,進項稅那個表,是填在申報抵扣的進項稅里嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 10:11

你好!是的。其實自動讀入進項就有數(shù)據(jù)了。

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快賬用戶7435 追問 2021-03-05 10:13

那是不是就自動留抵,自動留到下月再抵扣了?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 10:14

你好!是的。就是這樣的。

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你好!是的。就不用交稅了。
2021-03-05
你好 增值稅不是0申報 需要按銷項進項填寫 附加稅0申報的
2021-03-10
同學,進項2846.1貸方發(fā)生額怎么來的
2020-08-07
你好 一般很多企業(yè)就是因為實際業(yè)務原因 不能取得進項稅才選擇簡易計稅的 這個是不能抵扣的呀
2024-01-10
你好同學,你可以這么理解。簡易計稅是用的低稅率,如果要是在能抵扣進項的話,稅務局就吃虧了。
2024-01-10
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