同學您好,出口退稅,您具體是什么出口企業,是生產型出口企業還是外貿型出口企業 視同內銷,就是按內銷的交13%的增值稅 應該沒有銷項轉出,是進項稅額轉出,也就是進項稅額不可以抵扣的,才需要轉出
老師,出口退稅,視同內銷,銷項轉出,怎么計算啊
出口退稅率為與征稅率之間的差額作為進項稅額轉出,但是為什么出口退稅率為0時,就視同內銷作13%的銷項稅呢。
老師 下午好 出口視同內銷計提銷項稅會計分錄怎么做 視同內銷報關單涉及年份2020-2022
老師,請問0退稅率的出口要視同內銷嗎?
禁止出口或出口不退稅標識,是視同內銷,銷項13%,進項正常做抵扣,對嗎
@劉艷紅老師,是的,這些分錄月底還要結轉嗎?
老師,每月進銷有差額,需要交增值稅,為什么要先把要交的增值稅做到轉出未交增值稅這個科目,再轉到未交增值稅呢,謝謝老師
老師,一般的公司能開成品油的發票嗎?如果要開需要資質嗎
老師,我們是運輸公司,運輸過來的料還沒有銷售呢,我們算做存貨嗎?我們只負責運輸的,沒有賣也沒有給錢
老師請問下企業所得稅24年是小微企業25年一季的是一般企業,匯算清繳是不是要在第一季度做,不然就要按照25%繳稅嗎
老師,請問借個人把房產抵押給銀行貸出款給企業,記什么科目?需要交什么稅?
沖正施工成本的分錄,請看下這樣做對不對,借:應付賬款(暫估)借:工程施工(紅字?)
四月了能備案從1月開始匯總申報么,1季度分公司已經有申報表了怎么辦
全年一次性獎金計提后,費用在一個月過大怎么分攤到多月
如何在個稅申報中切換所屬期
老師,進項轉出怎么處理
一般情況下是,借成本費用科目貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)