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禁止出口或出口不退稅標(biāo)識,是視同內(nèi)銷,銷項13%,進項正常做抵扣,對嗎

2025-01-20 17:17
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齊紅老師

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2025-01-20 17:18

對的是的,是這么做的。

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對的是的,是這么做的。
2025-01-20
同學(xué)你好 你的進項是專票就可以抵扣
2020-10-12
你好,沒區(qū)分就需要全部做內(nèi)銷處理
2024-12-11
你說的這種也可以的。
2023-07-27
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內(nèi)銷 1.銷項開13個點發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進項做抵扣勾選:進項發(fā)票可以進行抵扣,但需要在申報時進行勾選,以確認(rèn)可以抵扣的進項稅額。 3.正常報稅:按照正常的報稅流程,將銷售收入和進項稅額分別填入增值稅申報表中,進行申報。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進項處理:進項發(fā)票不能進行抵扣,因為該商品是免稅的。您可以將進項發(fā)票進行單獨存放,以備后續(xù)查詢或?qū)徲嫛? 3.增值稅申報:在增值稅申報時,對于該商品的銷售額和進項稅額,都填入“免稅”欄中,進行申報。
2023-12-11
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