您好 不屬于建筑服務的范圍。
老師,我問下消防檢測和維保,還有建筑圖紙設計是不是都屬于現代服務?這些服務需要在項目所在地預繳稅款嗎
老師,我們是消防維保公司,日常業務一般就是建筑消防維保、消防檢測、消防技術服務和消防維修服務,現在客戶要求我們的維修服務在開發票時將需要維修更換的明細列出來,如圖所示,大概有十項內容,我可以開具發票清單是嗎?我們公司的增值稅是6%,這種列出明細清單的發票開具6%會有風險嗎?
老師您好!我們公司是服務行業,做的檢測技術服務,公司租辦公地用于檢測產品,請問這個辦公地產生的水、電、能源費用,做賬做到那個科目比較合適
老師您好!我們公司是做消防檢測服務的,在異地給甲方提供消防檢測服務,那這種服務算不算是建筑服務?謝謝!
老師,我們公司是做消防維保服務的(一般納稅人),開票是:*建筑服務*修繕服務(3%)。現在有些客戶就是提出質疑,說維保服務不屬于建筑服務的,要求我們開消防維保服務,請問我該怎么解釋還有最正確的應該是怎么樣開具呢
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
老師,那我們給甲方開票,是不是就不用辦理外經證,在異地預繳了?謝謝!
開發票就可以不用辦外經證。
也不用在異地預繳稅款了吧?
您好是的不用預繳 您好是的不用預繳怕各地有差異可以和當地稅務局確認一下。
好的非常感謝老師!
不客氣的如果問題解決請好評。