你好,是的,因為服務沒有確切型號,可以不填
請問老師, 老師你好,就是我們公司給對方提供策劃服務 技術服務 我們這邊出人幫他們做些東西,這個我們可以開什么內容的發票啊?
老師,供應商提供技術服務,給我們開票 沒有開 規格型號 單位 單價 這些,他們說不用開,這樣開票給我們可以嗎?
老師,供應商提供技術服務,給我們公司開票,沒有開 規格型號 單位 單價 ,他們說技術服務不用開這些,我想問問這樣的發票OK嗎?
老師,您好,個人給我們公司提供的技術服務,總金額是25000,他說開不了票,讓我們自己開,這個可以嗎,老師,我們自己開
想問下,醫療單位直接打款給廠家,廠家開票給醫療單位,但是最后還是我們公司打款給醫療單位,我們來付這筆款,醫療單位開不了信息技術服務費的發票,想讓我們下次開商品的發票里少開同等金額的3千塊算他們不能開給我們的信息技術服務費的發票抵消,可以這樣操作嗎,或者有更好的辦法嗎
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?