你好 分配利潤給股東 借:利潤分配—未分配利潤 , ??貸:應(yīng)付股利 ????? 借:應(yīng)付股利 ?, ?貸:銀行存款 分配利潤給員工,員工只需要支付工資,不需要分配單位的利潤給員工啊
給股東分配利潤咋做會計分錄
分配利潤給股東及分配利潤給員工做福利,分錄怎么做?
未分配利潤分給股東,怎么做會計分錄?
年末利潤為正,將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤之后,全部未分配利潤付給股東,分錄怎么做呀老師
公司給股東分配利潤怎么做分錄
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,小規(guī)模,開票分錄怎么寫?
老師,科目余額表期末余額借方的負數(shù)是什么意思
無形資產(chǎn)去年已折舊,今天退回了發(fā)票,要怎么做賬呀
第一張是01表,第二張我現(xiàn)在填的表,第三張人工智能分析的。我應(yīng)該咋修改
老師,您好,請問我們是簡易計稅的建筑勞務(wù)公司,收到的辦公用品,報名費的專用發(fā)票可以抵扣嗎
小規(guī)模納稅人,申報2025年第一季度企業(yè)所得稅利潤表,要填本年累計金額和本期金額,其中本期金額取值是取哪個月份的數(shù)據(jù)呀?
老師你好,請問資產(chǎn)負債表的年初數(shù)是去年年末的數(shù)據(jù),那期末數(shù)是當(dāng)年所有月份所累計到當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎
老師,比如采購了一套50000元設(shè)備,然后當(dāng)月沒有銷售,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
小規(guī)模納稅人報稅日期?
老板大方,將利潤5%分配給員工做福利
你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目??
分配的確實是上年的利潤,這樣計入管理費用則影響到當(dāng)月的利潤了吧?
你好,對員工的分紅,本質(zhì)是工資。
但這工資也是上年盈利才有的工資,這樣做,能不能做個減少利潤分配的分錄呢?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)管理費用到本年利潤,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤,就會減少利潤分配——未分配利潤期末余額的?