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A公司為汽車生產企業,增值稅一般納稅人,主要生產小轎車,適用增值稅率13%,消費稅率3%,2020年9月業務如下: 1.9月5日,以直蒙汽批商銷售小轎車20輛(A型),開出增值稅專用發票上注明價款1000000元,貨物已發出,貨款已收到。該批小轎車生產成本800000 元。 2.9月10 日繳納 8月增值稅 120000元,繳納8月消費稅 50000元。 3.9月19日,將本廠生產的小轎車(B型)一輛作為禮品,贈送給客戶該輛小轎車的生產成本30000 元,同類貨物不含稅市場銷售價格50000 元。 4.9月23日,從長勝公司購進原材料一批,取得長勝公司開具的增值稅專用發票,注明價款800000元,增值稅104000元,貨款已支付,材料已入庫。 5.9月30 日倉庫被盜,核查發現丟失一批原材料,該批材料是上月從一般納稅人處購入的,實際成本70000 元,適用增值稅率13%。其進項稅額已在購進當期予以抵扣。假設A公司當期取得的增值稅專用發票均符合抵扣條件。 1.對A公司9月每筆業務進行賬務處理; 2.計算A公司9月應繳納增值稅、消費稅,并進行賬務處理。

2021-03-01 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-02 00:21

你好需要計算做好了發給你

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齊紅老師 解答 2021-03-02 08:26

1、借銀行存款1130000 貸主營業務收入1000000 應交稅費-銷項稅額130000

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齊紅老師 解答 2021-03-02 08:26

借主營業務成本800000 貸庫存商品800000

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齊紅老師 解答 2021-03-02 08:26

借稅金及附加30000 貸應交稅費-應交消費稅30000

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齊紅老師 解答 2021-03-02 08:27

2、借應交稅費-未交增值稅120000 -應交消費稅50000 貸銀行存款170000

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齊紅老師 解答 2021-03-02 08:31

3、借銷售費用38000 貸庫存商品30000 應交稅費-銷項稅額6500 -應交消費稅1500

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齊紅老師 解答 2021-03-02 08:31

4、借原材料800000 應繳稅費-進項稅額104000 貸銀行存款904000

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齊紅老師 解答 2021-03-02 08:32

5、借待處理財產損益79100 貸原材料70000 應交稅費-進項稅額轉出9100

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齊紅老師 解答 2021-03-02 08:34

.計算A公司9月應繳納增值稅=130000%2B6500-104000%2B9100=41600 應交消費稅30000%2B1500=31500

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齊紅老師 解答 2021-03-02 08:34

借應交稅費-轉出未交增值稅41600 貸應交稅費-未交增值稅41600

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