你好,這個車輛之前的進項稅額有抵扣嗎?
老師,您好,我司是一般增值稅納稅人,賣了一臺公司車給個人,現在購買人要求我們開一張銷售發票給他,我們是開專票還是普票給他合適,稅率應該開多少,分錄應該怎么做?請老師解答,非常感謝
老師好!我司是工業一般納稅人公司,2016年開始分租了一層廠房給甲一般納稅人公司。只有2016年給他們開具房租發票?,F在甲要求我們補開2017年至今的房租發票,我應該如何做,要開的話稅率是多少?應該如何入賬?
老師您好,請問我公司是建筑企業,一般納稅人,現在公司要賣一輛2016年買的皮卡車,應該開出專票或普票出去呢?稅率應該開多少呢?
老師,咨詢個問題,我公司算是中間商,買貨對方給我開的3300普票,我現在要賣出去,我們是一般納稅人,稅率13%,考慮增值稅和所得稅,我們應該給買方開多少發票才能持平
老師您好,我們公司是一般納稅人,賣給個人一個二手車開了一張13%增值稅普通發票,又開了一張二手車銷售統一發票,那么這個稅怎么交啊?第二張二手車銷售統一發票用交稅嗎?
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
有做抵扣的,當時抵扣是13%的稅率
你好,那現在處置,不管是開具普通發票還是專用發票,都是按13%計算納稅的。分錄是 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款 ??,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)
那我就開一張13%的普票給他就可以了,那我在報稅的時候能把公司其他正常進項稅額做抵扣沒有問題的吧
你好,是的。 在報稅的時候,是能把公司其他正常進項稅額做抵扣的