同學(xué)你好,銷售出庫(kù)單先審核,下一步推生成銷售發(fā)票,再根據(jù)實(shí)際開具的紙檔發(fā)票,把發(fā)票號(hào)相對(duì)應(yīng)的填寫進(jìn)去。有的公司為保證實(shí)際開票的的系統(tǒng)生成的一致,會(huì)要求金碟服務(wù)對(duì)接人員把系統(tǒng)銷售發(fā)票表單格式定制成可以手工錄入紙檔發(fā)票號(hào)碼的格式。
KIS金蝶,銷售出庫(kù)錄入后生成銷售發(fā)票,但是客戶要求開發(fā)票金額等于銷售金額乘以3%物流費(fèi)后開發(fā)票,這樣就和銷售出庫(kù)金額不相符了,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司有出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)員在金蝶系統(tǒng)做上銷售出庫(kù)單,然后經(jīng)審核生產(chǎn)銷售發(fā)票,出口后,開出銷售發(fā)票,業(yè)務(wù)再在金蝶系統(tǒng)里用銷售發(fā)票勾稽銷售出庫(kù)單?我不明白這個(gè)流程我理解的對(duì)不對(duì),還有具體勾稽這一步怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)老師,金蝶財(cái)務(wù)軟件,怎么用銷售出庫(kù)單勾稽銷售發(fā)票,生產(chǎn)銷售發(fā)票?具體生成銷售發(fā)票的這一步是怎么操作的?
老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶云星空的財(cái)務(wù)軟件產(chǎn)品完工入庫(kù)和銷售出庫(kù)怎么生成憑證
陽(yáng)光公司2022年10月,發(fā)生以下銷售業(yè)務(wù):①7日,向甲公司銷售A產(chǎn)品500件,每件售價(jià)60元,增值稅率13%,開具銷售專用發(fā)票,收到三個(gè)月商業(yè)承兌匯票②16日,向乙公司銷售B產(chǎn)品300件,每件售價(jià)150元,增值稅率13%,開具銷售專用發(fā)票,貨款尚未收到。③30日,根據(jù)銷售出庫(kù)單,計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)A、B產(chǎn)品的銷售成本其中:A產(chǎn)品每件成本為40元,B產(chǎn)品每件成本為115元要求:計(jì)算并編制以上銷售業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄。也要具體金額
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒(méi)有扣員工的,也不會(huì)收了,這個(gè)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn),工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵](méi)有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒(méi)有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會(huì)不會(huì)查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得入口
請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問(wèn)一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過(guò)加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過(guò),納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問(wèn)一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發(fā)票,來(lái)款也是那邊,但是那邊給我們的時(shí)候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購(gòu)別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對(duì)方走我們的戶,到時(shí)候給對(duì)方貨款的時(shí)候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點(diǎn),這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會(huì)不會(huì)我們就沒(méi)有什么利潤(rùn)了
老師 上學(xué)已報(bào)完稅 次月紅沖上月無(wú)票收入后 開具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報(bào)稅填申報(bào)表紅沖的這個(gè)怎么填寫?
老師,之前牛肉進(jìn)項(xiàng)有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是沒(méi)有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗(yàn)老師回答,謝謝
老師,把紙質(zhì)發(fā)票號(hào)填寫到銷售發(fā)票這一步就叫做勾稽發(fā)票嗎
同學(xué)你好,紙檔發(fā)票和系統(tǒng)生成發(fā)票的核對(duì),僅是實(shí)際開票和系統(tǒng)生成發(fā)票金額的核對(duì),(在系統(tǒng)內(nèi),為了保正系統(tǒng)順暢走下去,只要是有銷售出庫(kù)單的都會(huì)生成發(fā)票,但是現(xiàn)實(shí)中,不一定所有出庫(kù)單都會(huì)開具紙檔發(fā)票),你上面提到的勾稽發(fā)票,(這個(gè)里面是要看你們公司系統(tǒng)走單是否有要求,有的公司是出庫(kù)就生成發(fā)票,就算是勾稽發(fā)票,有的是根據(jù)實(shí)現(xiàn)開具紙檔發(fā)票為準(zhǔn);)