您好 沒有進項 銷項稅額已經開具了 今天是最后一天 如果不想繳納增值稅 就只好作廢發票了
老師,這個月進項沒全部開進來,但是銷項已經開出去了,要交增值稅,有什么辦法可以彌補?
老師這個月需要開票出去,但是進項需要下月才進來,那么這種情況,只能交增值稅了是嗎?有什么方法可以少交嗎?
你好,老師,9月開了100多萬的銷項票,但是沒有進項票回來,10月要交20來萬的增值稅。有沒有辦法可以解決這個要交的增值稅,就是說10月回來進項票,11月再來交稅?
老師,我們公司是貿易型企業,上個月開了票出去,但是沒有進項票及時進來導致沒有可抵扣的進項票,現在申報稅要交很多,請問有什么辦法補救嗎
#提問#老師就是我有個公司銷售發票已經開出來了,進項發票也已經開出來了,但是進項發票開錯了又被他作廢了,導致現在已經跨月了,只能把銷項稅先繳納了后期留做抵扣了嗎?還有沒有什么辦法?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
不能做廢了,還有其他辦法嗎
那只好先繳納稅款了 或者暫時不繳納 看當地稅務是否允許用后面的進項稅額抵減