1借銀行存款600000 貸短期借款600000
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
2.借固定資產800000 貸實收資本800000
3.借銀行存款70000 貸應收賬款70000
4.借銷售費用3700 貸銀行存款3700
5.借庫存現金10000 貸銀行存款10000
6.借生產成本8000 制造費用5000 管理費用1000 貸應付職工薪酬14000
7借財務費用375 貸應付利息375
8.借管理費用300 貸銀行存款300
9.借生產成本24120 制造費用4000 管理費用2000 貸原材料30120
10.借銀行存款50000 貸預收賬款50000
11.借制造費用10000 管理費用7500 貸累計折舊17500
12.借應收賬款351000 貸主營業務收入300000 應交稅費銷項稅51000
13.借其他應收款1000 貸庫存現金1000
14借銀行存款700000 貸短期借款100000 長期借款600000
15.借資本公積30000 貸實收資本30000
16.借主營業務成本312500 貸庫存商品312500
17.借稅金及附加2500 貸應交稅費應交城建稅2500