你好,需要做之后每年虧損明細表的更正申報?
老師好 我公司一直虧損,請問2016年度財務報表和年度企業所得稅申報表中虧損,多報了。以致后面幾年財務報表和企業所得稅申報表都不對。 剛剛發現,要如何處理? 謝謝老師?
請問,因連續幾年虧損,稅務要求對以前年度的年度企業所得稅匯算清繳進行了更正申報,1.對業務招待費進行了扣除項目調減,對主營業務成本也進行了調減,此項調減填至申報表扣出項目其他欄處,對嗎?2.更正申報后,如何更正相關年度的財務報表?謝謝!
請問老師!今年三季度季報報表實為虧損!想做成盈利交點企業所得稅帳務應該如何處理?!謝謝!
我公司說企業所得稅利潤和財務報表中的利潤表不一致,需要更正申報,我看了詳情是因為季度所得稅沒有體現管理費用和銷售費用所以和財務報表的利潤表不一致,我可以把各種費用加進去企業所得稅申報表里嗎?不然的話要怎么更正成一致呢?謝謝老師
老師,我在報所得稅匯算年報時發現企業所得稅年度納稅申報表(A100000表)中的納稅所得和企業所得稅彌補虧損明細表(A106000)中本年度境內所得額不同,差了21年6月交的所得稅,公司年底是虧損,我問一下彌補虧損表該怎么報?
有財務報表(資產負債表,利潤,現金流量表)的電子表模板嗎?含有公式的那種,我想看財務報表的勾稽關系
老師咨詢一個問題,公司有三個股東,就是一個法定代表人也是大股東,另外兩個股東。公司有什么問題都是找法定代表人大股東吧。小股東沒問題是嗎
王老師,記賬憑證原始單據包括的附件明細SOP內容有什么?
一般納稅人銷售初級加工產品免增值稅和企業所得嗎?
比如工資延遲發放。25年發的24年8月9月的工資,那個稅還能報到24年的所屬期嗎? 還是直接報在25年的所屬期
王老師,勞務派遣公司,人力資源服務公司,在所得稅匯算清繳時,職工薪酬是按所有員工的還是只是單位管理人員的工資?
老師,小規模納稅人月開票額度10萬,本月開票了9萬7,作廢了4萬8,有沒有影響?
歐老師回答我的問題其他老師勿接
老師,我想請問一下,企業所得稅匯算清繳。比如,福利費和廣告費。如果這兩項費用都沒有超過對應的扣除比例,那是不是賬載金額和實際發生金額還有稅收金額都填一樣的?比如,福利費2024年賬上計入了4200,應付職工薪酬-工資的貸方累計金額是77000。扣除比例77000*14%=10780。賬上的金額4200沒有超過10780,是不是納稅調整那一張表的賬載金額和實際發生額還有稅收金額都填4200?
老師,這個優先股的資本成本為什么根書上的不一樣,我按書上的公式算的為什么不對
謝謝老師解答, 您的意思是~更正2016-2019年的年度財務報表和企業所得稅申報表,對嗎? 往年會計帳,也要重新做嗎?
你好,是更正2016-2019年的年度財務報表和企業所得稅申報表。 如果只是數據填寫錯誤,賬務沒有錯誤,賬務是不需要重新做的?
謝謝老師解答 會計帳也有問題~因為當時銀行回單丟失,少做了幾筆,貨幣資金差幾十元。 可以不改往年財務報表和企業所得稅申報表,而在2020年調帳,并在納稅申報時,針對往年納稅錯誤,做納稅調整嗎?
你好,正規操作應當是修改之前年度申報表,財務報表數據才是的? ?
謝謝老師! 修改往年年度財務報表和企業所得稅申報表的話,各個季度的要不要修改呢?
你好,各個季度的需要做相應修改的??
謝謝老師 另外,您說正規操作時修改往年錯誤財務報表和企業所得稅申報表。 但如果不改往年財務報表和企業所得稅申報表,而在2020年調帳,并在納稅申報時,針對往年納稅錯誤,做納稅調整,會有什么不良后果呢?
你好,在納稅申報時,針對往年納稅錯誤,做納稅調整(能說明一下你是如何操作的嗎)
是這樣的,鄒老師,我不太懂,只聽有的朋友說可以這樣做。
你好,在納稅申報時,針對往年納稅錯誤,做納稅調整(能說明一下你是如何操作的嗎) 如果描述不清楚是如何操作的,是無法判斷是否可以的??