你好!看看你們的利潤表就可以的
現在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發現有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調增嗎,但之前代理公司已經零申報了,我現在應該怎么做?也要自己做匯算表調增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
老師,我們公司收到一筆錢,不能算借款也不能算收入,相當于看漲期權,要兩年后才行權,比如開始用1元一股股權,兩年后盈利了,股權變成2元一股,我還是用1元一股買,如果兩年后公司經營不善,虧損了,要按銀行利息加本金支付給別人,兩年后行權后就是公司股東,跟公司同存亡,不在支付保底收益。這個我應該怎么做賬務處理?
老師,你好,由于公司一直虧損,經營不下去了,前期也一直是入不敷出,老板斷斷續續的墊支給公司營運,現在要計算公司到底虧損了多少錢, 怎么計算啊
老師,我們公司收到其他公司的錢一直沒有給對方開增值稅發票,由于這兩年經營不善,原來老板又讓他朋友進來成為大老板,公司又從在建工程開始運但生產,但出納會計沒有接之前的賬延續一切從零開始。但現在問題來了原來的客戶要我們公司給開增值稅發票,我現在這套賬就沒有收到錢怎么開發票?即使開了最后也要收到這筆發票錢,要是讓對方再重新打到現在賬錢,那就相當于人家賬上付兩次錢,我只能開一次票,請問我怎么解決這個問題,請老師指點????
老師,我們是建筑企業19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年虧損656119.11元,21年虧1716777.17元,現在22年匯算清繳盈利616421.43元,彌補以前年度虧損了,但是22年在項目所在地預交了4萬多的企業所得稅,現在彌補虧損了,要退預交的企業所得稅,我不想退,怎么辦啊,20年到21年因為一直處于施工狀態,又是疫情影響,甲方單位資金老火,一直不給做結算和計量。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
手工賬的,沒有做利潤表這些
要計算出總的虧損是不是:老板墊支+營業收入+其他收入-營業成本-費用
你好!收入減成本費用就是利潤,負數待產虧損
那老板墊支給公司的那部份呢?不算虧損?
你好!你那是算的資金流不適虧損
但是站在老板的角度的話,那不就是他虧損的錢嗎?墊支+公司收入-公司的支出=虧損
你好!你這里的收入是實際收到的還是包括應收賬款?你這不是會計上的虧損計算方式
你好!打個比方你們付款10萬元購買了貨物還沒對外銷售,按你的算法算支出計入虧損嗎?你的公式里沒有庫存這一項,但實際不是虧損啊,你們有貨物