同學你好,您的計提數和現在重新入的數不一樣么/
每月計提的車間機器折舊及水電費但不是每月都生產我計入了制造費用,月末我結轉成本了,到了12月份發現生產成本還是有很多,這個要結轉到管理費用嗎
工業企業,我上月計提了水電費,然后這個月把它給沖掉重新入;計提的時候把水電分攤了一些到制造費用,制造費用上個月已經結轉了,這個月把計提的沖掉后制造費用就多了余額 這個月結轉后制造費用不平了有余額
之前計提制造費用工資計提多了,這個月沖減了,然后制造費用轉成本的時候,是不是也要相應沖減成本,因為上個月結轉多了
把一年的銷售費用-運輸費轉到制造費用里面去,要怎么轉?每個月已經轉損益了,先要沖減損益,再把一年的銷售費用沖紅改成制造費用嗎?現在我這么做了以后利潤表銷售費用對不上。多出來我沖紅損益的金額,不知道要怎么調,制造費用也轉入成本了
老師,請問我的試算平衡表對么?11月計提的制造費用水電費,12月才付款258000,12月末制造費用分配本月生產成本時,這筆已支付上月的水電費直接轉入生產成本但又不參與分配本月成本中,那手工賬把這筆制造費用水電費258000登入哪本明細賬中?制造費用258000有這筆余額該怎么辦?計入哪個科目
老師,哪個科目的金額歸類到資產負債表的一年內到期的非流動負債這個項目里?
銀行承兌匯票,出票的銀行跟還款的銀行是同一個銀行嗎?
老師,這個經營范圍能開*其他咨詢服務*服務費發票嗎
老師,增值稅稅負率是只針對一般納稅人身份是么?
老師您好,如果成立一個會計師事務所,平時代理記賬,請問他每個月申報是指按企業收費做收入還是怎么報稅
老師,資產負債表上一年內到期的流動負債,哪個科目的金額歸類到這個項目里?
老師好,問下個人名下有房,然后也有租房,這個租房可以在個稅匯算清繳扣除嗎
公司預繳到外地的稅款,昨天發票已開了,稅款也交了,現在說開錯給對方的公司開錯了,換一家公司開,這個需要怎么處理?金額項目名稱地址都不變。
2018年,成本未計提,2025年補計提,賬務處理怎么做
酒店租賃期7年,從2024.12年租入。裝修發票和款是2025月開始的,那攤銷期應該多久呢
對,不一樣,上個月計提的是大概的數據
同學你好,如果計提數小于實際數,現在制造費用的余額全部轉入這個月的生產成本;
如是計提的大于實際的數呢
同學你好,如果計提數大于實際數,是沖減生產成本的;
老師,如果計提的數大于實際數呢?應該怎么調整?
同學你好, 將原來計提部分紅沖,再按實際入賬,制造費用出現貸方數,再做 借,制造費用 貸,生產成本;
我將計提的全部沖掉重新入帳不行嗎?現在是生產成本,制造費用借方都有數
同學你好,將原來計提部分紅沖,再按實際入賬——這個不就是全沖,再入賬么;然后再做差額部分;
差額部分怎么做呢?做完后也要一起結轉到生產 成本嗎
同學你好,如果是多提的差額就沖減生產成本,就是上面的分錄;如果是少提的差額,就做上面分錄的相反分錄
老師,麻煩你幫我看下,現在貸方出現數了
同學你好,您是紅沖了,又按實際數入賬后出現貸方數了?
對啊,應該怎么沖
老師,我現在應該怎么做?有點著急
同學你好, 比如原來暫估的電費是10 借,生產成本10 貸,制造費用10 實際電費是20 支付電費時 借,制造費用20 貸,銀行存款20 沖暫估? 借,生產成本-10 貸,制造費用-10 再做 借,生產成本20 貸,制造費用20 制造費用是沒 余額的呢;您是不是第一筆暫估電費時制造費用也做了借方數呢?就是多做了一筆分錄;
沒有,我只是紅沖了上月計提的分錄
然后重新入,后面制造費貸方就有余額
同學你好 您可以說下您的計提分錄,紅沖分錄,也就是您所做的與這筆業務有關的全部分錄么,這樣才能找出差哪了