您好 用于活動營銷的蛋糕DIY 是給顧客的么?
你好 請問下最新政策免征增值稅,我企業在政策出來之前已經把稅款繳了要怎么做分錄?同樣的還收到專票的要怎么做賬?現在收到的專票以后可以用來抵扣嗎?
老師您好。我們公司是建設工程有限公司,主要經營市政工程,屬于一般納稅人。現想增加建材銷售的經營范圍可以嗎?如果增加建材銷售,銷售發票我能開具增值稅普通發票嗎? 還是必須的開具增值稅專用發票啊?如果開具增值稅專用發票,需要按多少稅率開具發票?
請問房地產企業:1、售樓部裝修支出是計入銷售費用,還是計入開發成本-開發間接費用; 2、售樓部購入沙盤是計入銷售費用嗎; 3、什么業務下,在取得增值稅專票也不能抵扣; 4、取得增值稅專票稅率高于本企業的稅率,可以抵扣吧。謝謝!
私營企業屬于一般納稅人,服務業,屬于醫療行業主營核酸檢測,基因檢測等,免增值稅,日常經營中用到一些試劑,耗材等。1、給關聯公司調撥這些試劑,耗材,這個屬于視同銷售?2、試劑視同銷售需要繳納13%的增值稅?3、如果取得其他費用發票是專票可以抵扣這個試劑調撥的增值稅嗎?
企業收到的用于活動營銷的蛋糕DIY專票可以抵扣增值稅么?還需要做視同銷售么?開專票好啊還是普票好啊
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
老師,現在個體工商戶的稅務登記是要去稅務大廳辦理嗎
個人獨資企業的投資人繳納的是生產經營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數據填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構匯總申報企業所得稅,總機構填分配表,里面的職工薪酬,資產總額,從哪里取數
留抵抵減欠款分錄怎么做
企業所得稅匯算清繳審計發現有23年的發票,需要調整嘛?
是江油黨校嗎?質詢會計
給客戶的
那開具普通發票就好了 進項稅額不抵扣