因為其他應收款的借方發生額,貸方對應的銀行存款,是計入支付其他的與經營活動有關的現金
請教一下老師,現金流量表中的,經營活動產生的現金凈流量里的應收賬款期初余額-期末余額=什么呢?
請問老師,現金流量表中(收到其他與經營活動有關的現金)是填寫的其他應收款貸方余額嗎?
老師好,我想問一下現金流量表中用間接法計算經營活動產生的現金流量是應收賬款期初-期末數,為什么收到其他的與經營活動有關的現金是其他應收款的本期貸方累計數,而不是其他應收款期初-期末
老師你好:在編制現金流量表時,期末其他應收款增加,為什么貸方是支付其他與經營活動有關的現金,而不是收到其他與經營活動有關的現金?
老師,現金流量表里的收到的其他與經營活動有關的現金,計算方法里有其他應收款相關明細本期貸方發生額,貸方不是其他應收款減少嗎?
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
那同理經營活動不也是一樣嗎,那也應該是應收賬款本期貸方數,借方數不能視為支付嗎?因為我感覺這是類似的,但是處理方法不一致
你應收賬款只核算銷售商品的,這個項目只有一個項目所以是差額
不好意思,應收賬款借方數對應的是主營業務收入,但是其他應收款借方不會是收入是吧
是的,其他應收不核算收入的
明白了,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好