你好同學借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交**稅 貸:銀行存款 (這部分也要計提一下借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交**稅)
老師,補交上個月的增值稅和附加稅費怎么做分錄呢?
補交19年的增值稅和附加稅怎么做分錄
老師上任會計未計提已經繳納的增值稅和附加稅我這個月如何補提呢,補提的分錄如何做呢
老師您好,我單位上月補交2020.6月的多抵扣增值稅及附加和滯納金,分錄怎么做
補交以前年度的增值稅和附加稅,分錄該怎么做
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
匯算清繳時工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設含稅100元開9%專票,現在只開3%專票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
這什么意思啊,都是商業匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
賬面庫存商品數量為零,但是結存金額為負數
老師,銀行貸款報表怎么編制
匯算清繳時候營業外收入需要填表嗎?還有營業外支出,是不是就填主表
匯算清繳時候稅收滯納金怎么填表
老師,用友NC往來抵消如何操作呀?
老師,稅收滯納金匯算清繳時候填那一欄?
去年10月份的,補交的分錄沒有計提,我現在抄賬本怎么補計提的呢?
你好同學你現在補計提然后按我這個支付
補計提憑證是放到今年還是放到去年10月份呢?
你好同學是放在今年就可以了