同學(xué)你好!這個會計處理上? ?還是按照折舊? 不影響的 所謂一次性扣除? ?這個是稅法上的? ? 年度所得稅匯算清繳? ?調(diào)減應(yīng)納稅所得額的 會計/稅法有區(qū)別的? 不能混淆哦
老師好,固定資產(chǎn)除房屋建筑物外的固定資產(chǎn)價值500萬以下可以一次性稅前扣除 如果是2018年購進(jìn)的,當(dāng)時沒入賬,也沒折舊,這個還能一次性扣除嗎? 如果按購買日期入了賬,也進(jìn)行了計提折舊,那么一次性稅前扣除的時候是按當(dāng)時購買的原值,還是說用原值減除折舊后的金額來扣除? 如果一次性稅前扣除,那么賬務(wù)處理上還用繼續(xù)進(jìn)行折舊嗎?
老師好,關(guān)于購進(jìn)固定資產(chǎn)折舊可以一次性記入當(dāng)期損益的賬務(wù)需如何處理?
請問購置固定資產(chǎn),可以一次性計入成本嗎?如何賬務(wù)處理?500萬以下固定資產(chǎn)不計提折舊可以嗎
老師,您好,小于500萬的固定資產(chǎn),企業(yè)所得稅報表上可以一次性記入成本費(fèi)用,那賬務(wù)處理中,還需要按月計提折舊嗎?還是也可以一次性提完折舊
21年購入的固定資產(chǎn) 一直沒有入賬,還可以一次性提折舊嗎?賬務(wù)處理和稅務(wù)都如何處理
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負(fù)責(zé)采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節(jié)約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時填報了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑??需要符合什么條件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔(dān),可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種要獎金單獨(dú)計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
日常會計分錄、賬務(wù)還是正常做?哪匯算清繳時一次性扣除又要如何操作?
是正常做啊? ? 匯算清繳? ?一次性扣除? ? 是要填寫固定資產(chǎn)加速折舊表的? ? ?在電子稅務(wù)局填寫的
例如:購進(jìn)10萬元固定資產(chǎn)賬務(wù)處理如何走
我說了? ?賬務(wù)處理? ? 不影響啊 借:管理費(fèi)用 ? ? ?貸:累計折舊 分期折舊的 當(dāng)然? ? 稅務(wù)一次性扣除? ? 期末的話? ? ?會產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債的? ? ?適用企業(yè)會計準(zhǔn)則的話
匯算清繳填寫加速折舊表與賬務(wù)上正常做的折舊不沖突,哪這個會如何平賬呢?
這個不存在平賬的問題啊? ? 這個只是少交當(dāng)期所得稅啊
固定資產(chǎn)一般都3年攤銷折舊,如第一年就加速了折舊,后2年的折舊攤 銷還用做嗎?
會計處理? 一樣折舊的 稅法上? ? 原來一次性攤銷? ?以后年度? ? 就要調(diào)增了
只會影響到匯清繳時的填表嗎?
是的呀? ?如果小企業(yè)會計準(zhǔn)則? ?不用考慮遞延問題? ? ?只涉及填表的
實際操作中,是否可以據(jù)公司情況,對于1萬元以下的固定資產(chǎn)購進(jìn),購進(jìn)時是否可以直接計入當(dāng)期損益,不再攤銷。如:購進(jìn)時,借:固定資 產(chǎn) 貸:銀行存款,同時計入管理費(fèi)用 貸;固定資產(chǎn),這樣處理是否可行
或購進(jìn)時直接計入損益即可
這個一般是金額小的? ?直接入費(fèi)用? ? ? 但是? ? 這樣不用用固定資產(chǎn)過度的? ?直接記入管理費(fèi)用的