同學您好 這個收到加盟金是不管公司是否盈利都需要支付收益給到客戶嗎?這10萬是否需要退還給客戶昵 如果需要大概什么時候?
請問一下業務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
我們公司在自己開發的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點。客戶也只有1個。現在我們收到京東發票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
我們公司跟客戶簽了創享協議,協議表明我們收客戶加盟金,年底付客戶6個點的收益,假如我們收客戶10萬元加盟金,年底付客戶1萬元的收益,這1萬元的付款能讓客戶開1萬元服務費發票給我們我們再退1萬元錢給他嗎
老師我們銷售給客戶A一批貨物,貨款1萬元,我們客戶打款我們給予發貨,但是這個客戶他不給我們提前打款,于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們,銷售商品我的分錄是借應收賬款—A公司1萬,貸主營業務收入1萬,收到我們銷售員墊付的錢,分錄借銀行存款0.9萬,貸其他應付款—張三0.9萬,我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業務提成0.1萬,張三給自己的提成沒有付給我,只付了一個貨款。等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬,貸應收賬款—A公司1萬,然后我再把張三墊付的錢付給張三,分錄是借其他應付款—張三0.9萬,銷售費用0.1萬,貸銀行存款—1萬,對嗎老師
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現在已經申報完第一季度的報表了,現在反結賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領導用借支現在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統稱為什么名稱
老師正常繳納房產稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當期費用嗎?
我們的分公司在報企業所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細表嗎?謝謝不享受優惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?
老師請問下出口發票備注欄,人民幣金額,應該怎么這備注呢?比如人民幣100元,如何正確寫
對的,不管有沒有盈利都需要支付,10萬元需要退還,年底退
年初收10萬加盟金,年底退10萬
同學您好 這種對公司來說是債 是需要償還? ?這一萬相當于利息的樣子,可以要求個人去稅務局代開票
我是想問代開哪種類型的發票
同學您好 對于公司算債務,1萬相當于利息,開利息相關的票就可以
好的,謝謝
同學您好 不客氣哦