借成本費用貸應收賬款2000,銀行存款8000。
請問一下業(yè)務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉(zhuǎn)給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業(yè)務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉(zhuǎn)給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
老師你好!我們發(fā)生一筆裝修費35萬,我當時入賬是借:長期待攤費用 貸:其他應付款,來票時付款沖減其他應付款,現(xiàn)在裝修公司35萬元票全部開過來,還有一筆尾款2.5萬屬于質(zhì)保金公司需2年后支付,我現(xiàn)在問下最后這筆發(fā)票25000元怎么入賬尼?
老師,支付一筆安裝費10萬,但是從一筆應收賬款里面抵扣,這個怎么做賬,比如應收賬款余額2000,支付一筆安裝費10萬,現(xiàn)在扣除2000元抵應收賬款,只需要支付8000元安裝費,開票給我們還是按10萬元金額開票,請問這兩筆怎么做分錄?
老師,我單位給客戶單位開了10萬的發(fā)票票面1個點(我們實際收的3個點)現(xiàn)在客戶單位要求在支付這筆款項時,把另外2個點的稅費扣出來,也就是實際不會支付我們10萬元,請問這個情況我在做賬的時候需要如何處理呢?
無形資產(chǎn)污染物排放權的銷售怎么開,稅率是多少?發(fā)票
你好老師,我想問一下制造業(yè)企業(yè)由于生產(chǎn)出不良報廢了一些原材料和半成品,怎樣進行賬務處理?
2024年管理費多計了5萬,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)減5萬,怎么調(diào)呢,財務報表怎么調(diào)呢,又怎么調(diào)賬呢
勞務分包清包工預交是3%嘛?
老師,25年補申報23年的臨時工的勞務費8750,由我公司代扣代繳 假設稅款是1750 我現(xiàn)在繳納后,還能進行匯算清繳,1750還能退回來嗎?
老師第七題答案,我紅筆框起來的+300是什么,短期借款嗎?短期借款賣給別人,是讓別人幫忙還錢嗎
老師您好,直播間用的燈計入費用?
老師個體的公帳是不是隨便給私人轉(zhuǎn)款不限制
4.3新領的營業(yè)執(zhí)照,公戶還沒開,不稅務登記,會罰款嗎?
提問:老師你好,加油站積分兌換等銷售模式,如何做賬(積分兌換油或者其他小商品)