您好,在工資薪金申報
老師,我單位是普通合伙企業,合伙人的工資是否不在工資薪金全員申報系統報送,是在生產經營所得稅申報系統報送
單位是公司,單位在給員工報個稅時,在自然人稅收系統里在工資薪金里申報還是在綜合所得里申報?
退休人員返聘,在自然人稅收系統里面報勞務報酬還是工資薪金所得?
老師你好,公司可以在自然人電子稅務局里代員工作個稅匯算清繳嗎?如果員工有在兩單位拿工資?是一個單位以綜合所得,另一單位作勞務報酬所得匯算?還是把兩處工資加在一起作工資薪金綜合所得匯算?在系統里具體怎么操作?請老師詳細解答,急。謝謝老師。
在自然人個稅系統里申報完個體戶的經營所得,還在這個系統申報其他人員工資嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
如果以前月份在綜合所得里申報了,以后月份能改在工資薪金里申報嗎
綜合所得申報平時不能用嗎?
您好,以前的工資薪金也在工資薪金部分申報
沒有哦,我看他們把工資在綜合所得里申報的?這咋整啊
是綜合所得里也有個工資薪金嗎?
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