同學你好 要結賬之后生成新賬套才可以的
2020年年報還沒做,所以改成正確的憑證,我把1到10月的財務報表重新報就可以了,現在多計提的折舊是當時2019年7月,卡片建賬原值錄入錯誤按含稅開票額入的原值,所以現在反結帳折舊憑證重新生成,19年年報資產負債表資產少41.8折舊多計提41.8,那利潤折舊多計提了,那肯定就比原來多41.8,所以老師這個調賬分錄咋寫
金蝶12月沒有結賬可以接著入1月憑證嗎?12月結賬后不是會生成一個2021年新的帳套嗎?原來在12月未結賬前入的1月憑證能自動帶入到新帳套嗎?我現在12月憑證不確定正確性,不敢結賬,又想入1月憑證,我又怕入了又白入,到時候2021新帳套帶不過去1月憑證
小白請問老師:7月小規模季報了,5月新公司才營業。我6月底原始單據都已經用金蝶做了憑證,截止到6月底所有收入只有5千元,我需要計提增值稅和附加稅和所得稅嗎?是先結轉了成本和利潤后再計提稅費嗎?結轉是用手點軟件自動生成憑證還是自己做結轉的憑證,再過賬結帳嗎?我不知道準確的操作流程。
老師您好,我是新手一枚,小規模新公司就6月開始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業務收入,成本4510元,費用4000元,請問月底關帳前,我還要記哪些憑證?要手動結轉收入和成本和費用和本年利潤嗎?還是說這結轉是金蝶軟件點擊結轉的?因為我在實操課里面學習全盤賬時,看見月底記賬憑證里面都有結轉的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結帳嗎?
老師,賬套啟用日期是2021年12月份,公司這個時候沒有任何數據,是在12.10號左右才有一筆銀行入賬,也不是收入,所以我是先做的記賬憑證,記賬憑證做完之后,我結賬,發現那個銀行存款數據還是0,為什么結賬之后科目余額沒有帶入到財務期初數據呢
營業成本,是不是包含當月所有成本包含工資
下列各項中,構成審計證據的有()。A.被審計單位管理層編制的記賬憑證和外部取得的原始憑證B.上年度審計工作底稿中被審計單位購買固定資產的原始發票C.向被審計單位客戶寄的函證D.被審計單位管理層拒絕提供注冊會計師要求的書面聲明
臨時生產工支付工怎樣做賬,需要計提工資,可以直接借生產成本 貸庫存現金?
我叉貨需要叉車,叉車費用計入什么科目
個體戶,有時需要從外面請司機拉貨送貨,按次算費用,結算的時候司機提供不了發票給個體戶,費用比較高司機不愿意開票承擔稅費,但司機不是個體戶員工,通過工資發放不太合適,這種情況該怎么解決,需要個體戶給司機代扣代繳個稅嗎?
老師,公司已經五六年未經營了,原來的稅務帳也是假的,很多與實際對不上。現在是帳套都弄丟了,帳套是停業之前有五六年的帳,找不回了。除了補帳有沒有其他辦法,這個公司后面不一定會經營了
老師,想咨詢你一下關于政策性搬遷,企業2022年政策性搬遷,應該是當年就收到了拆遷補償款578萬,以前的會計把這筆錢掛在了往來里面,沒有申報企業所得稅,稅務局現在打電話來問了這個事,那么我想問一下當時會計沒有按照政策性搬遷去做賬,現在稅務局會認定政策性搬遷還是會認定為商業性搬遷?
利潤=已拿到分紅的錢+現金+應收+庫存+應收新增-期初應收,老師,老板非說他的利潤是等于這樣,這怎么理解
老師,你好,請問外貿出口企業,一張報關單可以對應多張發票嗎?同理一張發票發票也可以對應多張報關單嗎?
老師,我們公司是小家電代理商,也是一般納稅人。我們的促銷員都是廠家的人,這個月廠家想讓我們給促銷員開工資,然后廠家再把這個工資打給我們,但是得給廠家開服務費的發票,這樣可以嗎?會不會還涉及到一些別的稅呀?
12月的結賬后,做了1月憑證,還能返回去修改12月憑證嗎?
還沒報稅就可以返回去就修改
是內賬,但是返回去修改2021的期初數不就發生變化了嗎?已經入了1月憑證的那個帳套期初數會跟著變化嗎?
這個不會 你可以用以前年度損益調整來做