你說的是個稅專項附加扣除信息?
老師就是我們公司有一個軟件平臺,就是用戶可以在上面直接付款后點擊一鍵開票,然后呢,系統上可以給他自動開票,但是這個是如何跟稅務系統對接?還是說中間需要有什么辦理的手續如何去對接,因為肯定你得先買票,才可以再去開電子發票。
直接點嗎,請問老師? 你好 馬上遷入就可以的 手動點遷入上年數據,出現這個對話框,老師,我是點馬上遷入,還是手動點馬上遷入? 你好 點確定就可以的
老師您好,請問一下我上個月是做的無票收入,然后比這個月實際開票多了點,所以就上了幾十塊錢的稅,我這個月做無票收入負數的時候就把上稅的那部分收入扣出來就可以了對嗎
老師好:請問我家是商業企業,在上月的庫存商品入庫的時候數量記錯了,小數點點錯了,這樣的話成本的單價就不對了,老師:我要想調的話怎么調,是按上月的正確的數量計算單價,然后算出正確的成本,在和原來錯誤相減的結果數算。還是把上月的多記的數量直接在這月減計算?
老師好,由于體制內是上發工資,我在做明年一月份工資表時,需要算明年一月份工資個稅, 在代扣代繳客服端算個稅需要把單位個人專項扣除項填入, 為了方便我直接遷入上年數據(2022年個人專項扣除項), 可是只有部分人的專項扣除項可以成功遷入2023年在,這是為啥呢?是需要單位每個人在個稅APP上確認23年專項扣除項之后,我才能遷入成功嗎
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?