您好 可以直接把每天的購貨成本累加結(jié)轉(zhuǎn)
你好,老師,我想請問一下我2月份銷售一批貨物,但是因?yàn)橐咔椋?yīng)商沒有給到發(fā)票,而且價(jià)格也在原來的基礎(chǔ)上要調(diào)整,請問一下我的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?那要是少或者多結(jié)轉(zhuǎn)了,下個(gè)月沒有了收入,下個(gè)月不是只有成本的正數(shù)或者負(fù)數(shù),沒有收入?這樣可以嗎?(因?yàn)槲覀儾皇敲總€(gè)月都有單出,有時(shí)一個(gè)月要出好多,有時(shí)一個(gè)月沒有,我們的東西要跟別人的配套出,別人的沒有做出來我們的就出不了)
老師,我想問下,我們是每天都是當(dāng)天的貨,當(dāng)天出,庫里沒有存貨,就相當(dāng)于倒了個(gè)手,那我們月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候,稅局規(guī)定的是移動(dòng)加權(quán)平均,那我可以直接把每天的購貨成本累加結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師請教一下,這個(gè)難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個(gè)發(fā)貨平臺(tái)的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時(shí),這30萬會(huì)分批票折在發(fā)票里。請問這個(gè)返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬返利時(shí)我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時(shí)我又怎么入賬?
老師,老板讓我求近一年的存貨周轉(zhuǎn)率,考慮到淡旺季的問題,周轉(zhuǎn)率等于主營業(yè)務(wù)成本除以平均存貨價(jià)值。這個(gè)平均存貨價(jià)值的公式是期初存貨加上期末存貨再除以2的,但是有些貨品是中間才出現(xiàn)的,那這些貨品不是算不到了嗎?因?yàn)橛锌赡芷诔鹾推谀┒紱]有看見他們,那是不是用每個(gè)月的成本總額相加得到一年的總成本除以一年的總數(shù)量,這樣是不是更好一點(diǎn)?這樣求也是一年的存貨平均價(jià)值吧?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個(gè)月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了