您好 請(qǐng)問暫定價(jià)減去正式價(jià)是要退回的差價(jià)嗎
老師,不想問下,我們從供應(yīng)商采購的鋼材,我們付出的貨款和他們跟我們開的票不一致,因?yàn)槭湛钍鞘怯玫臅憾▋r(jià),開票是用的正式價(jià),其中的差額是要退給我的,那們這部分差額,用什么會(huì)計(jì)科目
老師您好,請(qǐng)教您個(gè)問題,我們采購的商品,單價(jià)是2.1元/個(gè),因?yàn)椴糠植考荒苡茫┴浬探o退了一部分貨款,那商品的單價(jià)是不是也得從新計(jì)算,但是我們得從新在其他供貨商拿買這個(gè)部件
我們是建筑業(yè),掛靠我們公司的一個(gè)老師去年票開的比實(shí)際付款的金額多,我就是做的其它應(yīng)付款,然后工程款到了,跟他打錢,他差我們材料票,我又做的其它應(yīng)收款,這二個(gè)科目能不能對(duì)他只用一個(gè)科目啦。用什么科目比較好。
老師,咨詢下這種賬務(wù)怎么處理,我們從商家采購了一臺(tái)電視機(jī),我們是按每天的實(shí)際銷售給商家付款,電視采購入庫的價(jià)格是1900(1900里面包含了機(jī)款1700和200的物流費(fèi)),我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C(jī)機(jī)款就是含了物流費(fèi)的總金額1900,我們做銷售也是做的1900,后來因?yàn)榭蛻糇约涸蚝炇罩笥忠素洠覀兺私o用戶的款就是1700,因?yàn)槲锪魇钱a(chǎn)生了,已經(jīng)給了三方物流公司,我們門店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對(duì),如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話,就虛增利潤了,還有就是給我們代銷的商家,我們退貨給她,她退款給我們也是退的1700,如果我們庫房做采購?fù)素?900,就會(huì)有差異200出來,如果不退1900,按1700來退的話,又會(huì)產(chǎn)生采購?fù)素浀牟铑~出來,為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購?fù)素浀牟铑~,這部分賬務(wù)該怎么處理好,謝謝
采購一批商品,全部錄了采購入庫單,發(fā)些一些商品破損,這些商品入了采購?fù)素泦危瑢?duì)方按全部商品開的發(fā)票過來,和供應(yīng)商那邊協(xié)商,發(fā)票不重開,金額也不退給我們,他補(bǔ)貨給我們,補(bǔ)同樣價(jià)值的商品給我們,但是來貨單的單價(jià)金額是0.01,現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理,業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么錄單,才能應(yīng)付賬款是正確的
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
對(duì)的,下次付別的貨款,直接可以抵錢
那差額可以計(jì)入預(yù)付賬款科目
老師,我還有一個(gè)問題,先銷后進(jìn)的銷售模式,怎么做賬呀
先銷后進(jìn)的銷售模式 暫估購進(jìn)做賬 結(jié)轉(zhuǎn)成本