就是你這里相關的金融資產,它這個差異是由于公允價值變動導致這個公允價值變動沒有影響損益,直接影響的是其他綜合收益,所以說這個遞延所得稅也是影響其他綜合收益。
這個遞延資產為什么對應應交稅費,遞延負債對應其他綜合收益
老師,如果第三問分錄我可以這樣答嗎 借:所得稅費用800 遞延所得稅資產5 貸:遞延所得稅負債5 其他綜合收益5 應交稅費-應交所得稅795
為什么遞延所得稅資產不對應其他綜合收益
一個企業當期應確認的遞延所得稅資產或遞延所得稅負債,用公式表達為:當期應確認的遞延所得稅資產或遞延所得稅負債=期末遞延所得稅資產或遞延所得稅負債-期初遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。()這句話對嗎
其他綜合收益影響遞延所得稅費用么,遞延所得稅費用不應該等于遞延所得稅負債的增加-遞延所得稅資產的減少么
你好 我司是非金融企業 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發票,這部分利息收入會造成增值稅及企業所得稅差異嗎?
用員工個人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發票,可以直接稅前扣除嗎?如果只能開個人抬頭,可以稅前扣除嗎?
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老師:法人股東股份轉讓給個人?繳哪些稅?怎么帳務處理?
老師您好,請問公司職工在去年6月離職,工商年報社保繳納人數時填多少,原來是四人,六月離職一人,還填四人嗎
餐費專票可以抵扣增值稅嗎
老師你好!請問一下企業所得稅年度申報,企業所得稅彌補虧損明細表是怎么填?我點開表第2列當年境內所得額有顯示數據,這需要填其它哪里嗎?
請問共管賬戶的利息收入和短信費支出,這個需要做賬嗎?因為這個收入和支出都屬于對方公司所有,要出賬的話:借財務費用,貸預付賬款。可是這個費用并不是我們承擔的
老師:公司法人股東轉讓和個人?要繳哪些稅?怎么帳務處理?
遞延所得稅資產的那個分錄不用白為什么不用其他綜合收益
你前面這個遞延所得稅資產,他們的差異影響了利潤呀,所以說他這邊是減少了所得稅費用。
10萬怎么影響利潤了,發生的時候也是入其他綜合收益啊
這個交易性金融資產,它的這個損益不就是放到公允價值變動損益了嗎?這個就影響了利潤呀。