1,增值稅1000×9%,附加稅1000×9%×12% ,印花稅1000×0.1% 2,(1000-900+40+95+50+36)×25%,所得稅
甲公司為一般納稅人,經營范圍為房產租賃等,屬于小微企業。自有房產在南京市內賬面價值12000萬元,為2016年4月30日前取得,其中賬面價值6000萬元的房產用于租賃,2020年共取得房租收入1000萬元(不含稅價)。請列明需要繳納的稅款種類及金額。
甲公司為一般納稅人,經營范圍為房產租賃等,屬于小微企業。自有房產在南京市內賬面價值12000萬元,為2016年4月30日前取得,其中賬面價值6000萬元的房產用于租賃,2020年共取得房租收入1000萬元(不含稅價)。請列明需要繳納的稅款種類及金額。 上述甲公司2020年取得房租收入1000萬元(不含稅價),管理費用900萬元,其中:職工薪酬100萬元,業務招待費100萬元,廣告宣傳費200萬元,職工福利費50萬元。營業外收入40萬元,均為收到的稅務局增值稅反還。請計算2020年度甲公司企業所得稅金額。
.甲企業為居民企業,本年發生經營業務如下:(1)取得產品銷售收入5000萬元。(2)發生產品銷售成本3000萬元。(3)發生銷售費用800萬元(其中廣告費和業務宣傳費600萬元)、管理費用500萬元(其中業務招待費30萬元)、財務費用80萬元。(4)發生銷售稅金180萬元(含增值稅130萬元)(5)取得營業外收入100萬元、營業外支出60萬元(含公益性捐款50萬元,支付誰收滯納金8萬元)(6)計入成本、費用中的實發工資總額300萬元,撥繳職工工會經費8萬元,發生職工福利費40萬元,發生職工教育經費25萬元。要求:計算甲企業本年的應納企業所得稅。
公司為居民企業,企業從業人數為120人,資產總額為5000萬元所屬行業為工業企業。2020年度境內經營業務如下:(1)取得銷售收入3000萬元。(2)發生銷售成本1500萬元。(3)發生銷售費用700萬元(其中含廣告費和業務宣傳費合計500萬元),管理費用600萬元(其中含業務招待費20萬元、財務費用50萬元(均為利息支出)。(4)發生各種稅金200萬元(含增值稅150萬元)。(5)發生固定資產處置凈損益(收益)100萬元。(6)計入成本費用中的實發工資總額為150萬元,撥繳職工工會經費3萬元,支出職工福利費25萬元職工教育經費14.25萬元。2020年度無以前年度虧損,在2020年共預繳企業所得稅37.375萬元,其中2020年度前三季度已經預繳企業所得稅23.1875萬元,第四季度預繳企業所得稅14.1875萬元。為員工繳納各類基本社會保障性繳款60萬元,未繳納補充養老和醫療保險,為員工繳納住房公積金40萬元,未超過當地政府規定標準。1,計算2020年度企業所得稅匯算清繳應補2,2020年度的遞延所得稅費用進行賬務處理3,2020年第四季度的預繳企業所得稅進行賬務處理
1.甲企業為居民企業,本年發生經營業務如下:(1)取得產品銷售收入5000萬元。(2)發生產品銷售成本3000萬元。(3)發生銷售費用800萬元(其中廣告費和業務宣傳費600萬元)、管理費用500萬元(其中業務招待費30萬元)、財務費用80萬元。(4)發生銷售稅金180萬元(含增值稅130萬元)(5)取得營業外收入100萬元、營業外支出60萬元(含公益性捐款50萬元,支付誰收滯納金8萬元)(6)計入成本、費用中的實發工資總額300萬元,撥繳職工工會經費8萬元,發生職工福利費40萬元,發生職工教育經費25萬元。要求:計算甲企業本年的應納企業所得稅。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
所得稅部分95+50+36是什么 老師
這個95萬是調整的,這個業務招待費50萬是調整的,這個廣宣費36萬是調整的這個福利費。