你好,你這個是今年收到以前的退稅了嗎
老師,請問17.18年多交的企業所得稅辦理退稅后今年2月份退回來了,一般納稅人,分錄按下圖寫嗎?這樣影不影響匯算清繳,因為公司19年開始交經營所得不交企業所得稅了,匯算清繳已經做了,需不需要重做。
22年開票100萬,已經交了企業所得稅,因為第四季度不開票了,紅沖會影響22年銷售額,23年需要匯算清繳退稅麻煩,所以準備23年在紅沖,23年紅沖是直接沖減23年銷售額的,可以嗎,請專業的人回答
請問下匯算清繳退稅的理由怎么寫?原因是第一季度因為很多成本票沒來得及開進來交了企業所得稅,然后一年下來公司只是剛好處理盈利,然后導致匯算清繳之后需要退第一季度交的企業所得稅
老師您好,請問:現在遇到個問題。。就是按常理填報所得匯算清繳時,會有退稅,等于去年這家公司是虧損9w多,但是2季度交過所得稅200多,匯算清繳退稅?這樣稅務局會不會不高興、查賬呀?企業已經連續2年虧損了,小規模納稅人。
老師請問公司個稅漏報了去年9-11月,從12月才開始申報的。現在企業年報和企業所得稅匯算清繳上數據和個稅扣繳系統里的數據不一樣,這個會有影響嗎,需要補報嗎?匯算清繳已經申報過了
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
是的,今年收到的以前的退稅
金額具體是多少告訴我一下
2千多,金額不大把
那要用以前年度損益調整處理的,按照上面金額處理
影響匯算清嗎?
會影響你的利潤分配,財務報表數據,不影響匯算清繳