你好,這些分錄錯誤有涉及到跨年嗎?
老師,你好!正確的分錄為:借:銷售費用 貸:應(yīng)付賬款 但是當(dāng)時不了解情況因此做成以下分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款 請問如何調(diào)整為正確的分錄呢
老師,調(diào)整前面的會計分錄,借管理費用-辦公 5000 貸 其他應(yīng)付款-王 5000 現(xiàn)在這個部分一部分2000是錯誤的,需要轉(zhuǎn)出來,轉(zhuǎn)到(借 銷售費用2000 貸 其他應(yīng)付款-李)請問怎么才能調(diào)整為這個正確的分錄
老師,請問下,我們代賬做分錄,員工報銷,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,為何要其他應(yīng)付款過渡呢,不能直接借:費用,貸,銀行存款嗎
老師您好,請教一個問題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù),分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度,重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請問這種情況在2021年度做修正分錄,應(yīng)該如何調(diào)整 錯誤分錄一 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 正確分錄分別是 借:管理費-福利費 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師 去年的一筆分錄借銷售費用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)分錄錯誤,正確當(dāng)時正確的分錄應(yīng)為借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,已經(jīng)跨年了,請問要糾正錯誤怎么做賬務(wù)處理?
婚慶接的團體妝,我開現(xiàn)代服務(wù)*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
老師那開票大類具體怎么確定啊
如果凈資產(chǎn)是2000萬元,實收資本1000萬無,我是不是交稅就是交2000一1000=1000X稅率的
老師開發(fā)票大類搞錯有沒有分險啊
老師那婚慶公司接的團體妝開票是開現(xiàn)代服務(wù)*團體妝嗎
老師您好,我單位單獨提前解除勞動合同,按照勞動法我應(yīng)該享受什么補償呢?工作11年煤礦
請問一下..我們公司給另一個公司簽了一個合作協(xié)議.我們要共同完成一個項目-前期需要投資- 合同是甲公司簽訂-乙方公司應(yīng)該用什么方法把錢轉(zhuǎn)給甲方公司?然后轉(zhuǎn)這筆錢會產(chǎn)生稅費嗎?
老師您好,請問哪些行業(yè)需要繳納環(huán)境保護稅
老師,如果婚慶公司禮服租賃就開現(xiàn)代服務(wù)禮服租賃是吧
老師婚慶公司開發(fā)票大類開生活服務(wù)嗎?
是的 跨年了
你好,可以先沖銷錯誤的 借:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費用 然后補做一筆正確的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—銷售費用 貸:應(yīng)付賬款
老師,然后月末轉(zhuǎn)到未分配利潤,借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 是嗎?
你好,是的,是這樣的
老師,如果不跨年的情況下如何調(diào)整分錄呢
你好,如果不跨年的情況下,調(diào)整的分錄就是 先沖銷錯誤的 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款 借:其他應(yīng)付款 貸:銷售費用 然后補做一筆正確的分錄 借:銷售費用 貸:應(yīng)付賬款