同學(xué)你好! 非同一控制下的企業(yè)合并,取得的資產(chǎn)應(yīng)按照其公允價(jià)值入賬。由于公允價(jià)值和其賬面價(jià)值之間的差異所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異對(duì)所得稅的影響應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。 借:商譽(yù) 貸:遞延所得稅負(fù)債
老師,第七小問這里由于可辨認(rèn)凈資產(chǎn)會(huì)形成一個(gè)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債50萬,對(duì)應(yīng)商譽(yù),但是商譽(yù)形成的暫時(shí)性差異不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。那題目第五小問為什么要做分錄,借商譽(yù)50 貸遞延所得稅負(fù)債50啊?
老師,請(qǐng)問,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債可以合并嗎,為什么一個(gè)企業(yè)會(huì)同時(shí)用兩,如果只用遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債可以嗎?只不過在借方或貸方不行嗎
老師這小題 對(duì)遞延所得稅負(fù)債有點(diǎn)疑問 會(huì)計(jì)大于計(jì)稅基礎(chǔ) 應(yīng)該是借所得稅 貸遞延負(fù)債 但是更正的時(shí)候不是沖回分錄么?為什么還是借以前年度損益調(diào)整 貸遞延所得稅負(fù)債呀?
借:商譽(yù) 貸:遞延所得稅負(fù)債 什么時(shí)候可以用到這個(gè)分錄
老師,這個(gè)商譽(yù)怎么理解?商譽(yù)不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,你怎么又做了一筆分錄呢?
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認(rèn)稅額的時(shí)候是按發(fā)票稅額確認(rèn),然后實(shí)際申報(bào)的時(shí)候會(huì)把扣除部分減去嗎
老師,去年的一張手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒有做賬里,我現(xiàn)在要做這個(gè)24年開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,我怎么做分錄呢
老師,我公司有一筆無法收回的貨款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師您好!2024年開了一張發(fā)票2萬元忘記作廢了,業(yè)務(wù)也還沒發(fā)生,2024年也沒入賬,但申報(bào)增值稅了,現(xiàn)在想把這個(gè)增值稅退回來,怎么申報(bào)呢?
記賬憑證和賬簿不是得保管30年嗎?為什么書上寫著這題選10年
老師您好!如果從對(duì)公給法人個(gè)人銀行卡賺錢的話,除了工資以外,還可以怎樣轉(zhuǎn)?
匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填寫
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發(fā)票稅額確認(rèn)不是稅額確認(rèn)多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因?yàn)殚_的是全額發(fā)票按1000的稅率算的,這樣按發(fā)票的稅額確認(rèn)稅費(fèi)不是確認(rèn)多了嗎
請(qǐng)問,一般納稅人賣掉已使用過的自用小轎車,怎么開票交稅,是不是可以簡(jiǎn)易繳稅啊?
我們是直播公司主要唱歌跳舞娛樂公司,這種可以開文化服務(wù)文化服務(wù)費(fèi)嗎
這個(gè)怎么解釋,我有點(diǎn)亂
當(dāng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于其計(jì)稅基礎(chǔ)或者負(fù)債的賬面價(jià)值小于其計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí),產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,差異額與所得稅率的乘積計(jì)入遞延所得稅負(fù)債