同學你好 對的 是這樣的
9月份買的酒水入賬,11月份收到發票,是在11月份做一張同樣的紅字憑證,然后在重新做一筆分錄,就可以吧!另外9月份做的分錄是借管理費用酒水貸其他,11月做個紅字分錄,這些酒水需要給員工發福利是借管理費用福利費貸銀行及其他嗎?然后把發票放到這張后面,在附一張發放的明細,這樣對嗎
9月份買的酒水入賬,11月份收到發票,是在11月份做一張同樣的紅字憑證,然后在重新做一筆分錄,就可以吧!另外9月份做的分錄是借管理費用酒水貸其他,11月做個紅字分錄,這些酒水需要給員工發福利是借管理費用福利費貸銀行及其他嗎?然后把發票放到這張后面,在附一張發放的明細,這樣對嗎
老師你好,我想問一下就是嗯我們10月份的工資沒有計提發放,然后現在不是記11月份的賬嗎?然后我在11月份的時候把10月份的員工的工資發放到位,11月份員工的工資也在11月份發放到位,嗯,就是說10月11月的工資都在11月發放到位,然后我11月份記賬,是不是就補提10月份的這個工資發放?借款里費用工資,怠工新聞,銀行存款,然后再做一個再做一個分錄,就是11月份的工資計提發放借管理費用,工資貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款嗯,然后他們這些金額就是寫當月的所有員工工資的合計數就行了吧,然后再附上這個流水憑證和各個,員工的工資就行了吧
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個分,錄借管理費用,租車費480元貸庫存現金480元,嗯,但是呢,這個月呢,我沒有相應的這個嗯收到租車費的發票,我是在2月份開出去的發票,然后我做了一個紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費用負數480,借其他應付款480借管理費用租車費480,貸其他應付款480然后再附上嗯開的這張發票,就是那個月份給錯位了,就是給補上發票了再做了個紅沖分錄
老師你好我問一下我們一月嗯支付租車費,的分路是這樣做的,一件管理費用租車費480,帶庫存現金480,然后2月份的時候我們收到對方嗯給我們開的這個租車費的發票,我們就做的紅沖分錄紅中分錄是這樣做的,借管理費用負數480,借其他應收款480,借管理費用,租車費480貸其他應收款480這樣。做行嗎?然后后面附上了這張發票
老師,現在辦公司是虛實繳還是認繳呀
如果沒有發票,有辦法做折舊嗎?折舊是不是可以降低成本
異地項目小規模納稅人四月開票 幾月預繳稅款預繳稅款
匯算清繳里彌補虧損是系統自己帶出來的嗎還是得自己填
老師,固定資產可以一次計提折舊嗎
對于同一筆短期借款,企業支付利息的方式對企業當期損益沒有影響。為什么?
董孝斌老師您好,請問退休人員工作中受傷,私了賠償3.5萬,走公帳是相互不交稅吧,為了沒有后顧之優,請問這個協議怎么寫呢,請教,感謝指導
公司把開放商把房子給我們免費使用,我們在租出去,匯算清繳其他業務收入填其他嗎
老師這個題不懂,麻煩詳細解答一下。
老師,非常感謝您的幫助,幫了我大忙,請問這個40元津貼,可以用相關補貼代替嗎
這樣子這筆業務不是重復了嗎?9月借管理費用酒水貸其他,11月沖紅,在做發放福利的,借管理費用福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸其他
你不是做了紅字分錄了嗎