你去電子稅務局,企業信息看核定按月申報有哪些,一般是申報個稅就可以, ,這樣直接填寫老板為員工生成0工資就可以,別的一般是按季度申報,增值稅,附加稅,企業所得稅
一月份成立 的小規模納稅人,增值稅、企業所得稅等認定為季度,沒有開展業務,沒有聘用員工, 沒有產生工資薪金,只用工商注冊必選的法定代表人、財務負責人和監事(都在其他公司任職,正常繳納社保和個稅),在2月征期需要申報哪些稅?自然人個稅代扣代繳是否要做零申報?要的話,哪些人需要做零申報?
累計減除費用自1月份起將直接按照全年6萬元計算扣除 、取得工資薪金所得的居民個人需要滿足以下條件 (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預扣預繳申報了工資薪金所得個人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費用及免稅收入) 不超過6萬元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 根據上面的政策。我們有一家分公司一直在申報個稅,2021年之前有在分公司發工資,2022年沒有了,由總公司發,但是這個員工是這家芬公司的法定代表人,雖然分公司沒有發,但是都有正常個稅申報,就是正常薪金為0,那這樣還符合上述政策嗎?
我公司小規模納稅人,2022年12月才開始有員工,2022年第四季度增值稅、企業所得稅都是0。 然后12月的時候入賬了1筆無票的辦公費780,1筆無票的業務招待費20135,1筆錯入保證金的成本26666.66,由于當時已申報增值稅及企業所得稅,所以沒有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調整,然后現在我填報匯算清繳的申報表,顯示小微企業,可以免填收入、成本、期間費用那些表,然后我勾選了納稅調整項目明細表,然后那個業務招待費,無論我填賬上的25214,還是剔除無票的部分填寫5079,去到納稅申報表那個納稅調整后所得都是負數,那我要填邊個金額? 然后無票的辦公費780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里???
老師,老板剛注冊了兩家新公司,但都沒有開始開展業務,自然人電子稅務局中代扣代繳工資這塊也是要每月做零申報的吧?沒有員工,只能用法定代表人的名字申報,這樣的話,這個法人代表的資料就同時在幾家公司上傳,雖是零申報,但這有什么影響或風險嗎?或者有其他辦法嗎?
1工資 社保 稅務計提 繳納的分錄 2社保個人部分用其他應收款還是其他應付款 3個人社保計提 繳納記2次嗎 工資 社保 稅務為費用類,成本類哪些科目 4下列稅計提 繳納 科目分錄 增值稅 附加稅 企業所得稅 個人所得稅 印花稅 5增值稅 小規模與一般人咋區分 6附加稅7%3%2%什么意思 基數是什么 7公司既有消費稅又有印花稅 附加稅怎樣計算 8企業所得稅中小微企業咋確認 335嗎 9企稅多久申報一次 10匯算清繳時間 11企稅稅前扣除計算方法 12企稅匯算清繳需要扣除的內容有哪些 13企稅匯算清繳扣除比例 14個稅也要匯算清繳 匯算清繳計算方法是什么 15個稅匯算清繳稅前扣除咋算 16哪些事項交個人所得稅 如股東分紅 自產產品用于職工福利視同銷售 17印花稅合同稅類目及對應比例 哪個政策條文
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,北京企業一直都是0申報,2月份忘記申報了,這月增值稅辦不了,怎么辦,能罰款嗎?
什么樣的公司需要繳納工會經費,有什么好處?還是有什么強制性要求?
老師,收到挖機租賃發票/勞務費發票,沒有支付,需要做分錄嗎?
公司原來股東借款60萬,后面變更為不是公司股東了,原股東借給公司的錢也不用還了,這個怎么合理做賬呢?
借:利潤分配為分配利潤 貸:累計折舊 這個分錄怎么理解
捐助學校能不能抵企業所得稅
老師,24年3月因一個企業長期聯系不上,我計提了87500壞賬損失,在做24年企業所得稅匯算清繳時,需要做納稅調增嗎?
老師,公司貸款購買車輛,購買合同是2月份,3月份才支付首付款,發票是4月開。入庫時間是什么時候